岳阳县2017-部门预算收支总表 | |||||
单位:元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 2017-预算数 | 支出按经济科目分类 | 2017-预算数 | 支出按功能科目分类 | 2017-预算数 |
一、公共财政拨款(补助) | 4,824,632.82 | 一、基本支出 | 5,704,632.82 | 201一般公共服务支出 | |
1、经费拨款 | 4,824,632.82 | 1、工资福利支出 | 1,949,256.82 | 203国防支出 | |
2、纳入预算管理的非税收入拔款 | 0.00 | 2、商品和服务支出 | 2,411,500.00 | 204公共安全支出 | |
(1)专项收入 | 3、对个人和家庭的补助 | 1,343,876.00 | 205教育支出 | ||
(2)行政事业性收费收入 | 二、项目支出 | 2,200,000.00 | 206科学技术支出 | ||
(3)罚没收入 | 1、专项商品和服务支出 | 2,200,000.00 | 207文化体育与传媒支出 | ||
(4)国有资源(资产)有偿使用收入 | 2、对企事业单位的补贴 | 208社会保障和就业支出 | 7,655,357.00 | ||
(5)其他收入 | 3、债务还本付息支出 | 209社会保险基金支出 | |||
二、纳入财政专户管理的非税收入拔款 | 4、基本建设支出 | 210医疗卫生与计划生育支出 | |||
三、政府性基金拨款 | 2,200,000.00 | 5、其他资本性支出 | 211节能环保支出 | ||
四、事业单位经营收入 | 6、其他支出 | 212城乡社区支出 | |||
五、上级补助收入 | 880,000.00 | 三、事业单位经营支出 | 213农林水支出 | ||
六、附属单位缴款 | 四、对附属单位补助支出 | 214交通运输支出 | |||
七、其他收入 | 五、上缴上级支出 | 215资源勘探信息等支出 | |||
八、上-结余收入 | 216商业服务业等支出 | ||||
1.公共财政预算拨款结转 | 217金融支出 | ||||
(1)经费拨款结转 | 220国土海洋气象等支出 | ||||
(2)纳入预算管理的非税收入结转 | 221住房保障支出 | ||||
2.政府性基金结转 | 222粮油物资储备支出 | ||||
3.纳入财政专户管理的收入结转 | 227预备费 | ||||
4.其他收入结转 | 229其他支出 | ||||
收入总计 | 7,904,632.82 | 支出总计 | 7,904,632.82 | 支出总计 | 7,655,357.00 |
岳阳县2017-部门预算收支明细表 | ||||||||||||||||||
单元:元 | ||||||||||||||||||
经济科目 | 项目名称/科目 | 资金来源 | 其中:政府采购金额 | 支出功能科目编码 | 支出功能科目项级名称 | |||||||||||||
合计 | 当-财力 | 上-结转 | ||||||||||||||||
经费拨款(补助) | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 政府性基金拨款 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 类 | 款 | 项 | |||||||||
小计 | 经费拨款 | 纳入预算管理的非税收入拨款 | ||||||||||||||||
合计 | 7,904,632.82 | 4,824,632.82 | 4,824,632.82 | 2,200,000.00 | 880,000.00 | |||||||||||||
工资福利支出 | 基本工资 | 基本工资 | 751,188.00 | 751,188.00 | 751,188.00 | 208 | 11 | 01 | 行政运行 | |||||||||
津贴补贴/绩效工资 | 规范性公务员津补贴 | 590,340.00 | 590,340.00 | 590,340.00 | 208 | 11 | 01 | 行政运行 | ||||||||||
特殊岗位津贴 | 208 | 11 | 01 | 行政运行 | ||||||||||||||
乡镇工作补贴 | ||||||||||||||||||
绩效工资/其他津补贴 | ||||||||||||||||||
社会保障缴费 | 养老保险 | 268,305.60 | 268,305.60 | 268,305.60 | 208 | 11 | 01 | 行政运行 | ||||||||||
医疗保险 | 90,089.10 | 90,089.10 | 90,089.10 | 208 | 11 | 01 | 行政运行 | |||||||||||
生育保险 | ||||||||||||||||||
残疾人保障金 | ||||||||||||||||||
工伤保险 | 12,011.88 | 12,011.88 | 12,011.88 | 208 | 11 | 01 | 行政运行 | |||||||||||
职业-金 | 107,322.24 | 107,322.24 | 107,322.24 | 208 | 11 | 01 | 行政运行 | |||||||||||
其他社保保障费 | ||||||||||||||||||
其他工资福利支出 | 130,000.00 | 130,000.00 | 130,000.00 | 208 | 11 | 01 | 行政运行 | |||||||||||
商品和服务支出(标准) | 办公费 | 26,100.00 | 26,100.00 | 26,100.00 | 208 | 11 | 01 | 行政运行 | ||||||||||
印刷费 | 5,800.00 | 5,800.00 | 5,800.00 | 208 | 11 | 01 | 行政运行 | |||||||||||
水费 | 4,400.00 | 4,400.00 | 4,400.00 | 208 | 11 | 01 | 行政运行 | |||||||||||
电费 | 17,400.00 | 17,400.00 | 17,400.00 | 208 | 11 | 01 | 行政运行 | |||||||||||
邮电费 | 29,000.00 | 29,000.00 | 29,000.00 | 208 | 11 | 01 | 行政运行 | |||||||||||
物业管理费 | 21,000.00 | 21,000.00 | 21,000.00 | 208 | 11 | 01 | 行政运行 | |||||||||||
公务车运行维护费 | ||||||||||||||||||
其他交通费 | 208,000.00 | 208,000.00 | 208,000.00 | 208 | 11 | 01 | 行政运行 | |||||||||||
差旅费 | 34,800.00 | 34,800.00 | 34,800.00 | 208 | 11 | 01 | 行政运行 | |||||||||||
维修费 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 208 | 11 | 01 | 行政运行 | |||||||||||
会议费 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 208 | 11 | 01 | 行政运行 | |||||||||||
劳务费 | ||||||||||||||||||
培训费 | 14,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 208 | 11 | 01 | 行政运行 | |||||||||||
公务接待费 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 208 | 11 | 01 | 行政运行 | |||||||||||
工会经费 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 208 | 11 | 01 | 行政运行 | |||||||||||
福利费 | ||||||||||||||||||
其他一般商品和服务支出 | 1,980,000.00 | 1,980,000.00 | 1,980,000.00 | 208 | 11 | 01 | 行政运行 | |||||||||||
对个人和家庭的补助 | 离休费 | 44,000.00 | 44,000.00 | 44,000.00 | 208 | 11 | 01 | 行政运行 | ||||||||||
退休费 | ||||||||||||||||||
离退休津补贴 | 39,888.00 | 39,888.00 | 39,888.00 | 208 | 11 | 01 | 行政运行 | |||||||||||
医疗费 | ||||||||||||||||||
助学金 | ||||||||||||||||||
住房公积金 | 151,988.00 | 151,988.00 | 151,988.00 | 208 | 11 | 01 | 行政运行 | |||||||||||
遗属费 | ||||||||||||||||||
奖励金 | ||||||||||||||||||
老干费 | ||||||||||||||||||
其他对个人和家庭的补助 | 1,108,000.00 | 228,000.00 | 228,000.00 | 880,000.00 | 208 | 11 | 01 | 行政运行 | ||||||||||
专项商品和服务支出(非标准) | 具体项目名称 | 办公费、招待费、材料费等等根据具体情况填写 | ||||||||||||||||
残疾人就业保障金项目 | 培训费 | 2,200,000.00 | 2,200,000.00 | 208 | 11 | 05 | 残疾人就业和扶贫 | |||||||||||
对企事业单位的补贴 | ||||||||||||||||||
债务利息支出 | ||||||||||||||||||
债务还本支出 | ||||||||||||||||||
资本性支出 | ||||||||||||||||||
其他支出 | ||||||||||||||||||
经营支出 | ||||||||||||||||||
对附属单位补助支出 | ||||||||||||||||||
上缴上级支出 | ||||||||||||||||||
备注:请大家不要增减列,但根据需要可以加减行。“专项商品和服务支出、对企事业单位的补贴、债务利息还本支出、经营支出、上缴上级”有支出的必须填写具体的项目名称。 岳阳县2017-度部门“三公”经费预算情况表 单位:元 项目 2016-执行数 2017-预算数 一、支出合计 109148 15000 1、因公出国(境)费用 2、公务接待费 39655 15000 3、公务用车费 69493 其中:(1)公务用车运行维护费 (2)公务用车购置 二、相关统计数 1.因公出国(境)团组数(个) 2.因公出国(境)人数(人) 3.公务用车购置数(辆) 4.公务用车保有量(辆) 1 5.公务接待批次(批) 55 38 6.公务接待人数(人) 495 289 三、“三公”经费增减变化原因等说明 单位预算标准 备注:1、“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 2、“三公”经费数包括基本支出中的“三公”经费和项目支出中的“三公”经费支出。 3、注明因公出国(境)团组数和人数;当-公务用车购置数和保有量; 4、注明公务接待批次和人数。 5、请对“三公”经费增减变化原因等进行说明。 |