附件2
2014-岳阳县妇幼保健院预算收支表
单位:元
收入 |
支出 |
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内容 |
2014-预算数 |
内容 |
2014-预算数 |
功能科目名称 |
一、公共财政拨款 |
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一、基本支出 |
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经费拨款 |
1950200 |
﹙一﹚工资福利支出 |
3500000 |
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纳入公共预算管理的非税收入拨款 |
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﹙二﹚一般商品和服务支出 |
4540200 |
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二、政府性基金拨款 |
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﹙三﹚对个人和家庭的补助 |
410000 |
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三、纳入专户管理的非税收入拨款 |
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二、项目支出 |
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四、中央财政补助 |
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三、事业单位经营支出 |
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五、事业单位经营服务收入 |
6500000 |
四、对附属单位补助支出 |
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六、其他收入 |
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五、上缴上级支出 |
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六、结余 |
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收入合计 |
8450200 |
支出合计 |
8450200 |
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说明:支出的功能科目名称要细化到项级。 |
附件3
2014-岳阳县妇幼保健院“三公”经费 预算情况表
单位:万元
项 目 |
本-预算数 |
合 计 |
4.17 |
1、因公出国(境)费用 |
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2、公务接待费 |
2.47 |
3、公务用车费 |
1.7 |
其中:(1)公务用车运行维护费 |
1.7 |
(2)公务用车购置 |
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注:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
岳阳县妇幼保健院
基本情况
我院始建于1983-,建筑面积1560平方米,是一所集医疗、预防、保健于一体的一级甲等医院。现有在编职工61人,临聘人员16人,在岗人数共77人,其中中级技术人员26人,退休人员18人。医院开设了妇女保健科、儿童保健科、妇科、产科、功能科(B超室、检验科、放射科),实际开放床位40张。我院牢固树立“以病人为中心”的服务理念,始终坚持“以保健为中心,以保障生殖健康为目的,保健与临床相结合,面向基层,面向群体,预防为主”的妇幼卫生方针,坚持“儿童优先,母亲安全”的服务宗旨。为辖区妇女儿童提供健康教育、预防保健、计划生育咨询指导、妇女儿童常见病筛查,妇幼卫生信息管理等公共卫生服务。-门诊量2万多人次,-业务收入650万元。支出主要包括人员支出(在职人员的工资及福利、养老金、住房公积金和退休人员工资及津补贴支出),公用支出。