岳阳县人民医院2015年“三公”经费预算表 | |||
单位:元 | |||
项目 | 2014年执行数 | 2015年预算数 | 备注 |
合计 | |||
一、因公出国(境)费用 | |||
其中:1、基本支出 | |||
2、项目支出 | |||
二、公务接待费 | 632108 | 450000 | |
其中:1、基本支出 | |||
2、项目支出 | |||
三、公务用车费 | 200000 | 200000 | |
其中: 1、公务用车运行维护费 | 200000 | 200000 | |
(1)基本支出 | |||
(2)项目支出 | |||
2、公务用车购置 | |||
(1)基本支出 | |||
(2)项目支出 |
2015年部门预算收支总表 | |||||
单位:元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 2014年执行数 | 2015年预算数 | 项 目 | 2014年执行数 | 2015年预算数 |
一、一般预算拨款(补助) | 1520900 | 4,520,000.0 | 一、基本支出 | 112932900 | 102,490,000.0 |
1、经费拨款(补助) | 1520900 | 4,520,000.0 | 1、工资福利支出 | 30287700 | 34,280,000.0 |
2、纳入预算管理的非税收入拨款 | 2、一般商品和服务支出 | 80722400 | 65,395,040.0 | ||
(1)专项收入 | 3、对个人和家庭的补助 | 1922800 | 2,814,960.0 | ||
(2)行政事业性收费收入 | 二、项目支出 | 22,980,000.0 | |||
(3)罚没收入 | 1、专项商品和服务支出 | ||||
(4)国有资源(资产)有偿使用收入 | 2、对企事业单位的补贴 | ||||
(5)其他收入 | 3、债务还本付息支出 | 1,980,000.0 | |||
二、纳入财政专户管理的非税收入拨款 | 4、基本建设支出 | 20,000,000.0 | |||
三、政府性基金拨款 | 5、其他资本性支出 | ||||
四、事业单位经营收入 | 110800000 | 120,000,000.0 | 6、其他支出 | 1,000,000.0 | |
五、上级补助收入 | 三、事业单位经营支出 | ||||
六、附属单位缴款 | 四、对附属单位补助支出 | ||||
七、其他收入 | 8000000 | 950,000.0 | 五、上缴上级支出 | ||
八、上年结余 | 六、结余 | 5888500 | 0 | ||
收 入 总 计 | 120320900 | 125,470,000.0 | 支 出 总 计 | 112,932,900.0 | 125,470,000.0 |