岳阳县计生局2015-度部门决算公开
一、部门职责及机构设置情况
岳阳县人口和计划生育局为县人民政府工作部门,其主要职责是负责人口与计划生育工作的管理、人口预测、-度人口计划的编制与实施,指导当地计划生育系统干部队伍建设,开展人口与计划生育的宣传教育,会同有关部门制订计划生育科学研究规划、计划,综合管理计划生育技术服务工作,检查并指导各镇办计划生育服务站工作,围绕生育、节育、不育组织开展科学研究、新技术推广和生殖保健服务,会同卫生部门做好提高出生人口素质、优化出生婴儿性别结构工作,指导和监督计划生育药具发放,进行计划生育技术指导,对违反计划生育者依法给予行政处罚等。
县人口和计划生育局设6个内设机构:办公室、政策法规股、统计信息股、宣传教育股、科学技术股、财务股。二级机构共5个:岳阳县社会抚养费征收管理局、计划生育流动人口管理站、计划生育药具管理站、计划生育技术服务站、计划生育协会。局机关在职人员共计51人,退休人员17人。
2013-—2015-,全县人口计生事业围绕“稳定低生育水平,统筹解决人口问题,促进人的全面发展”的总体要求,面对国家启动单独两孩政策、全面放开两孩、省计生工作考核大洗牌、县卫生计生机构的合并、乡镇区域的调整等复杂多变的形势,切实加强组织领导,大力夯实基层基础,全面落实利导惠民政策,不断健全综合治理机制,各项工作保持了稳步发展的态势。
二、2015-度部门决算表
附表一:决算收支总表
附表二:支出决算明细表
附表三:“三公”经费决算情况表
三、部门预算执行情况分析
(一)部门决算基本情况
1、-度收支决算情况
2015-度,我局收入总计2515.31万元,即财政拨款收入2515.31万元。全-总支出2515.31,其中:工资福利支出224.6万元,占总支出的9%;商品和服务支出(含离退休费)136.8万元,占总支出的6%;对家庭或个人的补助支出110.8万元,占总支出4%;项目支出2043.11,占总支出的81%。
2、-度一般公共预算财政拨款支出情况
2015-公共预算财政拨款支出2515.31万元,其中:基本支出472.2万元,系保障我局一般公共服务、社会保障和就业及医疗卫生与计划生育等各项支出。包括用于行政运行、审计事务、机关服务等常公用经费;
3、-度“三公”经费决算情况
2015-“三公”经费支出合计15.84万元,比公开的2015-部门预算数减少10.66万元,分项为:公务接待费支出14.44万元,比预算增加2.06万元;公务用车购置及运行维护费支出1.22万元,比预算减少8.78万元,我局规范公务用车使用规定,合理调度,分车逐-进行油耗登记和分析,并建立驾驶员节油奖励、安全行车奖惩等制度,成效明显。
(三)下一步措施及建议
2015-,我局在局领导的正确领导和各部门的密切配合下,坚持科学理财、依法理财,确保资金和资产的安全完整,圆满完成了各项工作任务,促进了经济和社会事业的良性发展。下一步,我局将根据-度预算要求,按照“科学、规范、统一、高效”的原则,量入为出,严格执行《行政单位会计制度》;强化事前预算,事中控制,事后监督;提高资金的使用效率,切实降低资金的使用成本;进一步完善机关公用经费定额管理办法,不断提高依法理财能力,为审计工作顺利开展提供资金保障。