岳阳县2015-度妇幼保健院单位支出决算明细表 | ||||||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||||||
经济科目 | 项目名称/科目 | 资金来源 | ||||||||||||||||||||
合计 | 当-财力 | 上-结转 | ||||||||||||||||||||
财政预算拨款(补助) | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 政府性基金拨款 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||||||||||||
小计 | 经费拨款 | 纳入预算管理的非税收入拨款 | ||||||||||||||||||||
合计 | 1476.33 | 1476.33 | 679.53 | 796.8 | ||||||||||||||||||
工资福利支出 | 基本工资 | 98.9 | 98.9 | 98.9 | ||||||||||||||||||
津贴补贴 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | |||||||||||||||||||
社会保障缴费 | 277.7 | 277.7 | 277.7 | |||||||||||||||||||
其他工资福利支出 | ||||||||||||||||||||||
一般商品和服务支出 | 办公费 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | ||||||||||||||||||
印刷费 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | |||||||||||||||||||
水费 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | |||||||||||||||||||
电费 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | |||||||||||||||||||
邮电费 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | |||||||||||||||||||
物业管理费 | 9.45 | 9.45 | 9.45 | |||||||||||||||||||
公务用运行维护费 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||||||||||
其他交通费 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | |||||||||||||||||||
差旅费 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | |||||||||||||||||||
维修费 | 115.1 | 115.1 | 115.1 | |||||||||||||||||||
会议费 | 7.38 | 7.38 | 7.38 | |||||||||||||||||||
劳务费 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | |||||||||||||||||||
培训费 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | |||||||||||||||||||
公务接待费 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | |||||||||||||||||||
工会经费 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | |||||||||||||||||||
福利费 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | |||||||||||||||||||
其他一般商品和服务支出 | 600.36 | 600.36 | 600.4 | |||||||||||||||||||
对个人和家庭的补助 | 离休费 | |||||||||||||||||||||
退休费 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | |||||||||||||||||||
离退休津补贴 | 29.7 | 29.7 | 29.7 | |||||||||||||||||||
医疗费 | ||||||||||||||||||||||
助学金 | ||||||||||||||||||||||
住房公积金 | 5.93 | 5.93 | 5.93 | |||||||||||||||||||
遗属费 | ||||||||||||||||||||||
奖励金 | ||||||||||||||||||||||
老干费 | ||||||||||||||||||||||
其他对个人和家庭的补助 | ||||||||||||||||||||||
项目支出 | 222.4 | 222.4 | ||||||||||||||||||||
事业单位经营支出 | ||||||||||||||||||||||
对附属单位补助支出 | ||||||||||||||||||||||
上缴上级支出 | ||||||||||||||||||||||
结余 | ||||||||||||||||||||||
其他支出 |