岳阳县2017-度部门预算支出明细表 | ||||||||||||||
单位名称:岳阳县卫生和计划生育局 | 单元:万元 | |||||||||||||
经济科目 | 项目名称/科目 | 资金收入来源 | 支出功能科目编码 | 支出功能科目项级名称 | ||||||||||
合计 | 财政拨款 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 上-结转 | ||||||||
公共财政预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 类 | 款 | 项 | |||||||||
合计 | 1550 | 1550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 01 | 01 | 行政运行 | |
一、基本支出 | 1163 | 1163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 01 | 01 | 行政运行 | |
工资福利支出 | 基本工资 | 235 | 235 | 210 | 01 | 01 | 行政运行 | |||||||
津贴补贴 | 56 | 56 | 210 | 01 | 01 | 行政运行 | ||||||||
奖金 | 0 | |||||||||||||
绩效工资 | 106 | 106 | 210 | 01 | 01 | 行政运行 | ||||||||
伙食补助费 | 0 | |||||||||||||
机关事业单位基本养老保险缴费 | 80 | 80 | 210 | 01 | 01 | 行政运行 | ||||||||
职业-金缴费 | 32 | 32 | 210 | 01 | 01 | 行政运行 | ||||||||
其他社会保障缴费 | 66 | 66 | 210 | 01 | 01 | 行政运行 | ||||||||
其他工资福利支出 | 60 | 60 | 210 | 01 | 01 | 行政运行 | ||||||||
商品和服务支出 | 办公费 | 36 | 36 | 210 | 01 | 01 | 行政运行 | |||||||
印刷费 | 19 | 19 | 210 | 01 | 01 | 行政运行 | ||||||||
水费 | 11.5 | 11.5 | 210 | 01 | 01 | 行政运行 | ||||||||
电费 | 23.1 | 23.1 | 210 | 01 | 01 | 行政运行 | ||||||||
邮电费 | 16 | 16 | 210 | 01 | 01 | 行政运行 | ||||||||
物业管理费 | 8 | 8 | 210 | 01 | 01 | 行政运行 | ||||||||
公务车运行维护费 | 0 | |||||||||||||
其他交通费 | 47.4 | 47.4 | 210 | 01 | 01 | 行政运行 | ||||||||
差旅费 | 10.2 | 10.2 | 210 | 01 | 01 | 行政运行 | ||||||||
维修费 | 30.5 | 30.5 | 210 | 01 | 01 | 行政运行 | ||||||||
会议费 | 15 | 15 | 210 | 01 | 01 | 行政运行 | ||||||||
劳务费 | 11 | 11 | 210 | 01 | 01 | 行政运行 | ||||||||
培训费 | 13 | 13 | 210 | 01 | 01 | 行政运行 | ||||||||
公务接待费 | 21.5 | 21.5 | 210 | 01 | 01 | 行政运行 | ||||||||
工会经费 | 11 | 11 | 210 | 01 | 01 | 行政运行 | ||||||||
福利费 | 5.8 | 5.8 | 210 | 01 | 01 | 行政运行 | ||||||||
其他商品和服务支出 | 88 | 88 | 210 | 01 | 01 | 行政运行 | ||||||||
对个人和家庭的补助 | 离休费 | 0 | ||||||||||||
退休费 | 0 | |||||||||||||
离退休津补贴 | 72.8 | 72.8 | 210 | 01 | 01 | 行政运行 | ||||||||
抚恤金 | 0 | |||||||||||||
生活补助 | 0 | |||||||||||||
住房公积金 | 60 | 60 | 210 | 01 | 01 | 行政运行 | ||||||||
遗属费 | 7.2 | 7.2 | 210 | 01 | 01 | 行政运行 | ||||||||
医疗费 | 0 | 210 | 01 | 01 | 行政运行 | |||||||||
其他对个人和家庭的补助 | 21 | 21 | 210 | 01 | 01 | 行政运行 | ||||||||
二、项目支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
专项商品和服务支出 | 0 | |||||||||||||
对企事业单位的补贴 | 0 | |||||||||||||
债务还本付息支出 | 0 | |||||||||||||
基本建设支出 | 0 | |||||||||||||
其他资本性支出 | 0 | |||||||||||||
三、经营支出 | 0 | |||||||||||||
四、对附属单位补助支出 | 387 | 387 | 210 | 01 | 01 | 行政运行 | ||||||||
五、上缴上级支出 | 0 |