2015年岳阳县文广新局预算收支表
单位:元
收入
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支出
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备注
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内容
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2014年决算数
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2015年预算数
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内容
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2014年决算数
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2015年预算数
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功能科目名称
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一、公共财政拨款
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一、基本支出
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经费拨款
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1234692
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1600000
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﹙一﹚工资福利支出
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497872
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1028613
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工资福利
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纳入公共预算管理的非税收入拨款
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﹙二﹚一般商品和服务支出
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413329.7
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445150
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办公用品、维修等
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二、政府性基金拨款
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500000
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﹙三﹚对个人和家庭的补助
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279223.3
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423445
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退休人员工资福利及其他人员
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三、纳入专户管理的非税收入拨款
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二、项目支出
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600000
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城市.农村文化活动
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四、中央财政补助
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247208
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三、事业单位经营支出
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12900
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20000
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五、事业单位经营服务收入
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20000
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四、对附属单位补助支出
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326497
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100000
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对下属单位的补助
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六、其他收入
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295130
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400000
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五、上缴上级支出
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150000
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对上级单位的上缴
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六、结余
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收入合计
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1529822
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2767208
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支出合计
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1529822
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2767208
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说明:支出的功能科目名称要细化到项级。
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单位:万元
项 目
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本年预算数
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上年度决算数
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合 计
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10.4
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10.2
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1、因公出国(境)费用
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0
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0
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2、公务接待费
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5.4
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5.5
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3、公务用车费
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5
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4.7
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其中:(1)公务用车运行维护费
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5
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4.7
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(2)公务用车购置
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0
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0
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注:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
岳阳县文广新局(机关)2015年预算
编报说明
1.单位基本情况
岳阳县文广新局主要职责是负责全县的群众文化活动和新闻出版,管理全县文化市场,文物执法.图书管理及电影放映工作。除电影公司外,主要经费来自于预算拨款。机关现有干部职工17人,退休人员5人、临聘人员4人。
2.预算编制的基本原则
本年度的预算按收支平衡的原则,量力而行。根据当年预算内、外的财力,以收定支,支出安排优先保证工资发放、县级规定的津补贴及社保支出。保证机关正常运转和法定支出。
3.单位收支说明
2014年收到财政拨款152.9822万元,支出152.9822万元。不赤字运行。特别是“三公”经费一律按预算数列之。在中央和地方及政府基金的拨款中,安排项目开支。
2015年7月13日