岳阳县文广新局2015年财政预算信息公开
来源:县文化旅游广电新闻出版局   2015-07-16 00:00
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2015年岳阳县文广新局预算收支表

单位:元

 

收入

支出

备注

内容

2014年决算数

2015年预算数

内容

2014年决算数

2015年预算数

功能科目名称

 

一、公共财政拨款

 

 

一、基本支出

 

 

 

 

     经费拨款

1234692

1600000

    工资福利支出

497872

1028613

工资福利 

 

     纳入公共预算管理的非税收入拨款

 

 

    一般商品和服务支出

413329.7

445150

办公用品、维修等 

 

二、政府性基金拨款

 

500000

    对个人和家庭的补助

279223.3

423445

退休人员工资福利及其他人员 

 

三、纳入专户管理的非税收入拨款

 

 

二、项目支出

 

600000

城市.农村文化活动 

 

四、中央财政补助

 

247208

三、事业单位经营支出

12900

20000

 

 

五、事业单位经营服务收入

 

20000

四、对附属单位补助支出

326497

100000

对下属单位的补助 

 

六、其他收入

295130

400000

五、上缴上级支出

 

150000

对上级单位的上缴 

 

 

 

 

六、结余

 

 

 

 

收入合计

1529822

2767208

支出合计

1529822

2767208

 

 

说明:支出的功能科目名称要细化到项级。

 

2015 年岳阳县文广新局机关“三公”经费预算情况表

                                                          单位:万元

     

本年预算数

上年度决算数

     

 10.4

10.2

1、因公出国(境)费用

 0

0

2、公务接待费

 5.4

5.5

3、公务用车费

 5

4.7

其中:(1)公务用车运行维护费

5

4.7

      2)公务用车购置

 0

0

注:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

 

岳阳县文广新局(机关)2015年预算

编报说明
  1.单位基本情况
  岳阳县文广新局主要职责是负责全县的群众文化活动和新闻出版,管理全县文化市场,文物执法.图书管理及电影放映工作。除电影公司外,主要经费来自于预算拨款。机关现有干部职工17人,退休人员5人、临聘人员4人。
   2.预算编制的基本原则
  本年度的预算按收支平衡的原则,量力而行。根据当年预算内、外的财力,以收定支,支出安排优先保证工资发放、县级规定的津补贴及社保支出。保证机关正常运转和法定支出。
   3.单位收支说明
     2014年收到财政拨款152.9822万元,支出152.9822万元。不赤字运行。特别是“三公”经费一律按预算数列之。在中央和地方及政府基金的拨款中,安排项目开支。
 

2015年7月13日