岳阳县2016-度文化馆预算收支总表 | |||
单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||
内容 | 2016-预算数 | 内容 | 2016-预算数 |
一、公共财政拨款 | 319.1 | 一、基本支出 | 186.1 |
经费拨款 | 249.1 | ﹙一﹚工资福利支出 | 170 |
纳入公共预算管理的非税收入拨款 | 70 | ﹙二﹚一般商品和服务支出 | 9 |
二、政府性基金拨款 | ﹙三﹚对个人和家庭的补助 | 7.1 | |
三、纳入专户管理的非税收入拨款 | 二、项目支出 | 77 | |
四、上级财政补助 | 三、事业单位经营支出 | 56 | |
五、事业单位经营服务收入 | 四、对附属单位补助支出 | ||
六、其他收入 | 五、上缴上级支出 | ||
六、-末结转和结余 | |||
收入合计 | 319.1 | 支出合计 | 319.1 |
岳阳县2016-度文化馆支出预算明细表 | |||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||
经济科目 | 项目名称/科目 | 资金来源 | 功能分类的项级科目代码及名称 | ||||||||||
合计 | 当-财力 | 上-结转 | |||||||||||
财政预算拨款(补助) | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 政府性基金拨款 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||
小计 | 预算拨款 | 纳入预算管理的非税收入拨款 | |||||||||||
合计 | 319.1 | 249.1 | 249.1 | 70 | |||||||||
工资福利支出 | 基本工资 | 66.1 | 66.1 | 66.1 | 2070102一般行政管理事务 | ||||||||
津贴补贴 | 70.8 | 70.8 | 70.8 | 2070102一般行政管理事务 | |||||||||
社会保障缴费 | 33.1 | 33.1 | 33.1 | 2070102一般行政管理事务 | |||||||||
其他工资福利支出 | |||||||||||||
一般商品和服务支出 | 办公费 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 2070102一般行政管理事务 | ||||||||
印刷费 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 2070102一般行政管理事务 | |||||||||
水费 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 2070102一般行政管理事务 | |||||||||
电费 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 2070102一般行政管理事务 | |||||||||
邮电费 | 1 | 1 | 1 | 2070102一般行政管理事务 | |||||||||
物业管理费 | |||||||||||||
公务用车运行维护费 | 2 | 2 | 2 | 2070102一般行政管理事务 | |||||||||
其他交通费 | |||||||||||||
差旅费 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 2070102一般行政管理事务 | |||||||||
维修费 | |||||||||||||
会议费 | |||||||||||||
劳务费 | |||||||||||||
培训费 | |||||||||||||
公务接待费 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 2070102一般行政管理事务 | |||||||||
工会经费 | |||||||||||||
福利费 | |||||||||||||
其他一般商品和服务支出 | |||||||||||||
对个人和家庭的补助 | 离休费 | ||||||||||||
退休费 | |||||||||||||
离退休津补贴 | |||||||||||||
医疗费 | |||||||||||||
助学金 | |||||||||||||
住房公积金 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 2070102一般行政管理事务 | |||||||||
遗属费 | |||||||||||||
奖励金 | |||||||||||||
老干费 | |||||||||||||
其他对个人和家庭的补助 | |||||||||||||
项目支出 | 77 | 63 | 63 | 14 | 2070109群众文化2309004暂存款 | ||||||||
事业单位经营支出 | 56 | 56 | 2309004暂存款 | ||||||||||
对附属单位补助支出 | |||||||||||||
上缴上级支出 | |||||||||||||
结余 | |||||||||||||
其他支出 | |||||||||||||
备注:支出的功能科目名称要细化到项级。 |
岳阳县2016-度文化馆“三公”经费预算情况表 | |
单位:万元 | |
项 目 | 2016-预算数 |
一、支出合计 | 3.4 |
1、因公出国(境)费用 | |
2、公务接待费 | 1.4 |
3、公务用车费 | 2 |
其中:(1)公务用车运行维护费 | 2 |
(2)公务用车购置 | |
二、相关统计数 | |
1.因公出国(境)团组数(个) | |
2.因公出国(境)人数(人) | |
3.公务用车购置数(辆) | |
4.公务用车保有量(辆) | |
5.公务接待批次(批) | |
6.公务接待人数(人) | |
三、“三公”经费增减变化原因等说明 | 公务接待费支出1.4万元,比上-减少0.03万元,公务用车购置及运行维护费支出2万元,比上-增加0.5万元,是由于增加了一台演出通勤车。 |
备注:1、“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 2、“三公”经费数包括基本支出中的“三公”经费和项目支出中的“三公”经费支出。 3、注明因公出国(境)团组数和人数;当-公务用车购置数和保有量; 4、注明公务接待批次和人数。 5、请对“三公”经费增减变化原因等进行说明。 |