岳阳县2016年度文旅广新局经费预算情况表
来源:县文化旅游广电新闻出版局   2016-04-29 00:00
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岳阳县2016-度文旅广新局“三公”经费预算情况表
  单位:万元
项目 本-预算数
合计 19.15
1、因公出国(境)费用 0
2、公务接待费 9.65
3、公务用车费 9.5
其中:(1)公务用车运行维护费 9.5
(2)公务用车购置  
注:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
岳阳县2016-文旅广新局支出预算明细表
                    单位:万元
经济科目 项目名称/科目 资金来源
合计 当-财力 上-结转
财政预算拨款(补助) 纳入专户管理的非税收入拨款 政府性基金拨款 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入
小计 经费拨款 纳入预算管理的非税收入拨款
合计   580 568     10       2  
工资福利支出 基本工资   125.2 125.2                
津贴补贴   57.34 57.34                
社会保障缴费   52.13 52.13                
其他工资福利支出   10       10          
一般商品和服务支出 办公费   5.2 5.2                
印刷费   1.85 1.85                
水费   0.46 0.46                
电费   2.2 2.2                
邮电费   4.7 4.7                
物业管理费   1.2 1.2                
公务用运行维护费   2 2                
其他交通费   7.5 7.5                
差旅费   5 5                
维修费   5 5                
会议费   6 6                
劳务费   0.59 0.59                
培训费   0.6 0.6                
公务接待费   9.65 9.65                
工会经费   1 1                
福利费   1.3 1.3                
其他一般商品和服务支出   8.4 8.4                
对个人和家庭的补助 离休费                      
退休费   10 10                
离退休津补贴   9 9                
医疗费   1 1                
助学金                      
住房公积金   5.52 5.52                
遗属费   1 1                
奖励金   2               2  
老干费                      
其他对个人和家庭的补助   10.3 10.3                
项目支出   221.86 221.86                
事业单位经营支出                      
对附属单位补助支出   7 7                
上缴上级支出   5 5                
结余                      
其他支出                      
岳阳县2016-度文旅广新局预算收支总表
        单位:元
收入 支出
内容 2016-预算数 内容 2016-预算数 功能分类的项级科目代码及名称
一、公共财政拨款   一、基本支出 3461400  
     经费拨款 5680000     工资福利支出 2446700 2070101行政运行
     纳入公共预算管理的非税收入拨款       一般商品和服务支出 626500 2070101行政运行
二、政府性基金拨款 100000     对个人和家庭的补助 388200 2070102一般行政管理事务
三、纳入专户管理的非税收入拨款   二、项目支出 2218600 2070109群众文化
四、上级财政补助   三、事业单位经营支出    
五、事业单位经营服务收入   四、对附属单位补助支出 70000 2070109群众文化
六、其他收入 20000 五、上缴上级支出 50000 2070109群众文化
    六、结余    
收入合计 5800000 支出合计 5800000  
说明:支出的功能科目名称要细化到项级。