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岳阳县2016-度文化市场综合执法大队单位支出预算明细表 | |||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||
经济科目 | 项目名称/科目 | 资金来源 | 功能分类的项级科目代码及名称 | ||||||||||
合计 | 当-财力 | 上-结转 | |||||||||||
财政预算拨款(补助) | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 政府性基金拨款 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||
小计 | 经费拨款 | 纳入预算管理的非税收入拨款 | |||||||||||
合计 | 290.7 | 290.7 | 290.7 | ||||||||||
工资福利支出 | 基本工资 | 57.3 | 57.3 | 57.3 | 行政运行2070101 | ||||||||
津贴补贴 | 57.9 | 57.9 | 57.9 | 行政运行2070101 | |||||||||
社会保障缴费 | 51.8 | 51.8 | 51.8 | 行政运行2070101 | |||||||||
其他工资福利支出 | 6 | 6 | 6 | 行政运行2070101 | |||||||||
一般商品和服务支出 | 办公费 | 3.24 | 3.24 | 3.24 | 一般行政管理事务2070102 | ||||||||
印刷费 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 一般行政管理事务2070102 | |||||||||
水费 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 一般行政管理事务2070102 | |||||||||
电费 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 一般行政管理事务2070102 | |||||||||
邮电费 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 一般行政管理事务2070102 | |||||||||
物业管理费 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 一般行政管理事务2070102 | |||||||||
公务用运行维护费 | 4 | 4 | 4 | 一般行政管理事务2070102 | |||||||||
其他交通费 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 一般行政管理事务2070102 | |||||||||
差旅费 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 一般行政管理事务2070102 | |||||||||
维修费 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 一般行政管理事务2070102 | |||||||||
会议费 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 一般行政管理事务2070102 | |||||||||
劳务费 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 一般行政管理事务2070102 | |||||||||
培训费 | 0 | 0 | 0 | 一般行政管理事务2070102 | |||||||||
公务接待费 | 3 | 3 | 3 | 一般行政管理事务2070102 | |||||||||
工会经费 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 一般行政管理事务2070102 | |||||||||
福利费 | 0 | 0 | 0 | 一般行政管理事务2070102 | |||||||||
其他一般商品和服务支出 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 一般行政管理事务2070102 | |||||||||
对个人和家庭的补助 | 离休费 | 0 | 0 | 0 | 一般行政管理事务2070102 | ||||||||
退休费 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 一般行政管理事务2070102 | |||||||||
离退休津补贴 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 一般行政管理事务2070102 | |||||||||
医疗费 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 一般行政管理事务2070102 | |||||||||
助学金 | 0 | 0 | 0 | 一般行政管理事务2070102 | |||||||||
住房公积金 | 10.42 | 10.42 | 10.42 | 一般行政管理事务2070102 | |||||||||
遗属费 | 0 | 0 | 0 | 一般行政管理事务2070102 | |||||||||
奖励金 | 0 | 0 | 0 | 一般行政管理事务2070102 | |||||||||
老干费 | 0 | 0 | 0 | 一般行政管理事务2070102 | |||||||||
其他对个人和家庭的补助 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 一般行政管理事务2070102 | |||||||||
项目支出 | 69 | 69 | 69 | 群众文化2070109 | |||||||||
事业单位经营支出 | |||||||||||||
对附属单位补助支出 | |||||||||||||
上缴上级支出 | |||||||||||||
结余 | |||||||||||||
其他支出 |
岳阳县2016-度文化市场综合执法大队单位“三公”经费预算情况表 | |
单位:万元 | |
项 目 | 本-预算数 |
合 计 | 8 |
1、因公出国(境)费用 | 0 |
2、公务接待费 | 3 |
3、公务用车费 | 5 |
其中:(1)公务用车运行维护费 | 5 |
(2)公务用车购置 | |
二、相关统计数 | |
1.因公出国(境)团组数(个) | 0 |
2.因公出国(境)人数(人) | 0 |
3.公务用车购置数(辆) | 0 |
4.公务用车保有量(辆) | 1 |
5.公务接待批次(批) | 70 |
6.公务接待人数(人) | 700 |
三、“三公”经费增减变化原因等说明 | 2016-“三公”经费支出合计8万元,分项为:因公出国(境)费支出 0 万元,无出境费用,公务接待费支出 3万元,增加0.6万元,增加25%,增加原因:检查文化市场的次数增加。共公务接待70余批700余人次;公务用车购置及运行维护费支出5万元,减1万元,减少原因主要是节约检查文化市场的成本,县城内检查改用搭公交车的方式。 |
备注:1、“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 2、“三公”经费数包括基本支出中的“三公”经费和项目支出中的“三公”经费支出。 3、注明因公出国(境)团组数和人数;当-公务用车购置数和保有量; 4、注明公务接待批次和人数。 5、请对“三公”经费增减变化原因等进行说明。 |