岳阳县2015年度岳阳县土地储备中心单位决算收支总表
来源:县国土资源局
2016-06-06 00:00
岳阳县2015-度岳阳县土地储备中心单位决算收支总表 |
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单位:万元 |
收入 |
支出 |
内容 |
2015-决算数 |
内容 |
2015-决算数 |
一、公共财政拨款 |
25.00 |
一、基本支出 |
25.00 |
经费拨款 |
25.00 |
﹙一﹚工资福利支出 |
4.36 |
纳入公共预算管理的非税收入拨款 |
0.00 |
﹙二﹚一般商品和服务支出 |
20.64 |
二、政府性基金拨款 |
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﹙三﹚对个人和家庭的补助 |
0.00 |
三、纳入专户管理的非税收入拨款 |
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二、项目支出 |
0.00 |
四、上级财政补助 |
0.00 |
三、事业单位经营支出 |
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五、事业单位经营服务收入 |
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四、对附属单位补助支出 |
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六、其他收入 |
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五、上缴上级支出 |
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六、-末结转和结余 |
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收入合计 |
25.00 |
支出合计 |
25.00 |
岳阳县2015-度岳阳县土地储备中心单位支出决算明细表 |
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单位:万元 |
经济科目 |
项目名称/科目 |
资金来源 |
功能分类的项级科目代码及名称 |
合计 |
当-财力 |
上-结转 |
财政预算拨款(补助) |
纳入专户管理的非税收入拨款 |
政府性基金拨款 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
小计 |
预算拨款 |
纳入预算管理的非税收入拨款 |
合计 |
25.00 |
25.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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工资福利支出 |
小计 |
4.36 |
4.36 |
4.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2200101行政运行 |
基本工资 |
0.00 |
0.00 |
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津贴补贴 |
0.00 |
0.00 |
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社会保障缴费 |
0.06 |
0.06 |
0.06 |
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2200102行政运行 |
其他工资福利支出 |
4.30 |
4.30 |
4.30 |
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2200101行政运行 |
一般商品和服务支出 |
小计 |
20.64 |
20.64 |
20.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2200101行政运行 |
办公费 |
9.83 |
9.83 |
9.83 |
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2200101行政运行 |
印刷费 |
0.00 |
0.00 |
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水费 |
0.00 |
0.00 |
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电费 |
0.00 |
0.00 |
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邮电费 |
0.00 |
0.00 |
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物业管理费 |
0.00 |
0.00 |
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公务用车运行维护费 |
6.97 |
6.97 |
6.97 |
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2200101行政运行 |
其他交通费 |
0.00 |
0.00 |
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差旅费 |
0.00 |
0.00 |
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维修费 |
0.00 |
0.00 |
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会议费 |
0.00 |
0.00 |
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劳务费 |
0.00 |
0.00 |
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培训费 |
0.00 |
0.00 |
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公务接待费 |
3.84 |
3.84 |
3.84 |
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2200101行政运行 |
工会经费 |
0.00 |
0.00 |
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福利费 |
0.00 |
0.00 |
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其他一般商品和服务支出 |
0.00 |
0.00 |
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对个人和家庭的补助 |
小计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2200101行政运行 |
离休费 |
0.00 |
0.00 |
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退休费 |
0.00 |
0.00 |
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离退休津补贴 |
0.00 |
0.00 |
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医疗费 |
0.00 |
0.00 |
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助学金 |
0.00 |
0.00 |
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住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
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遗属费 |
0.00 |
0.00 |
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奖励金 |
0.00 |
0.00 |
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老干费 |
0.00 |
0.00 |
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其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
0.00 |
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项目支出 |
0.00 |
0.00 |
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事业单位经营支出 |
0.00 |
0.00 |
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对附属单位补助支出 |
0.00 |
0.00 |
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上缴上级支出 |
0.00 |
0.00 |
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结余 |
0.00 |
0.00 |
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其他支出 |
0.00 |
0.00 |
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备注:支出的功能科目名称要细化到项级。
岳阳县2015-度岳阳县土地储备中心单位“三公”经费决算情况表 |
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单位:万元 |
项 目 |
本-决算数 |
一、支出合计 |
10.81 |
1、因公出国(境)费用 |
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2、公务接待费 |
3.84 |
3、公务用车费 |
6.97 |
其中:(1)公务用车运行维护费 |
6.97 |
(2)公务用车购置 |
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二、相关统计数 |
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1.因公出国(境)团组数(个) |
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2.因公出国(境)人数(人) |
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3.公务用车购置数(辆) |
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4.公务用车保有量(辆) |
1 |
5.公务接待批次(批) |
45 |
6.公务接待人数(人) |
325 |
三、“三公”经费增减变化原因等说明 |
“三公”经费比上-(15.90万元)减少5.09万元,同比下降32%,主要原因是招待费减少0.84万元,公务用车减少4.25万元 |
备注:1、“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 2、“三公”经费数包括基本支出中的“三公”经费和项目支出中的“三公”经费支出。 3、注明因公出国(境)团组数和人数;当-公务用车购置数和保有量; 4、注明公务接待批次和人数。 5、请对“三公”经费增减变化原因等进行说明。 |
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