13-岳阳县规划局预算收支表
单位:万元
收 入
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支 出
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项 目
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2013-预算数
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项 目
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2013-预算数
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一、一般预算拨款(补助)
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300
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一、基本支出
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257
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1、经费拨款(补助)
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280
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﹙一﹚工资福利支出
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126
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2、纳入预算管理的非税收入拔款
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20
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﹙二﹚一般商品和服务支出
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90
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二、纳入财政专户管理的非税收入拔款
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﹙三﹚对个人和家庭的补助
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30
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三、政府性基金拨款
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二、项目支出
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190
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四、事业单位经营收入
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三、事业单位经营支出
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五、上级补助收入
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20
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四、对附属单位补助支出
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180
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六、附属单位上缴收入
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五、上缴上级支出
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七、其他收入(包含拨入专款)
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307
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六、结余
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八、上-结余
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收 入 总 计
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627
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支 出 总 计
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627
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13-岳阳县规划局“三公”经费预算情况表
单位:万元
项 目
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本-预算数
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合 计
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1、因公出国(境)费用
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2、公务接待费
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5
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3、公务用车费
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8(不包括购车款)
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其中:(1)公务用车运行维护费
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3.2
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(2)公务用车购置
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15
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注:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。