岳阳县移民局2014-预算编制说明
按照《岳阳县财政预算决算公开实施方案》(岳县政办函2013[97]号)要求,我局认真编制了财政部门预算,现就我局预算编制的有关情况说明如下:
一、 基本情况
我局于2004-3-成立,为正科级全额拨款事业单位,直
属县人民政府,核定事业编制16名,在职人数16人。设置了办公室、财务股、规划计划股、政策法规股、工程管理股和培训股。我局本着严肃认真,实事求是,勤俭节约的原则编制2014-预算。
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二、 {C}
预算收支情况
2014-预算总收入为207.51万元,其中预算本-财政拨款
收入123.51万元,上级补助84万元。预算支出207.51万元,其中基本支出160.51万元(工资福利支出57.66万元,一般商品服务支出84.34万元,对个人和家庭的补助18.51万元),项目支出47万元(监测评估42万元,资料印刷1万元,会议费2万元,差旅费2万元)。
三、 {C}
预算支出安排情况
我局预算安排支出主要用于保障局机关正常运转,完成
常工作事务。
基本支出,是用于保障机关正常运转的常支出,包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、办公费、印刷费、水电费,邮电费,物业管理,差旅费、维修费、会议费、培训费、招待费、工会经费、办公设备购置、住房公积金以及其他对个人和家庭的补助支出。
项目支出是用于监测评估,专项资料印刷,差旅等支出。
二0一四-七-二十五