02表 | |||
2016-部门预算收支总表 | |||
单位:元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 2016-预算数 | 项 目 | 2016-预算数 |
一、公共财政拨款(补助) | 1,937,721.94 | 一、基本支出 | 1,437,721.94 |
1、经费拨款 | 1,937,721.94 | 1、工资福利支出 | 1,154,249.46 |
2、纳入预算管理的非税收入拔款 | 0.00 | 2、一般商品和服务支出 | 182,000.00 |
(1)专项收入 | 3、对个人和家庭的补助 | 101,472.48 | |
(2)行政事业性收费收入 | 二、项目支出 | 500,000.00 | |
(3)罚没收入 | 1、专项商品和服务支出 | 500,000.00 | |
(4)国有资源(资产)有偿使用收入 | 2、对企事业单位的补贴 | ||
(5)其他收入 | 3、债务还本付息支出 | ||
二、纳入财政专户管理的非税收入拔款 | 4、基本建设支出 | ||
三、政府性基金拨款 | 5、其他资本性支出 | ||
四、事业单位经营收入 | 6、其他支出 | ||
五、上级补助收入 | 三、事业单位经营支出 | ||
六、附属单位缴款 | 四、对附属单位补助支出 | ||
七、其他收入 | 五、上缴上级支出 | ||
八、上-结余 | |||
收 入 总 计 | 1,937,721.94 | 支 出 总 计 | 1,937,721.94 |
03表 | |||||||||||||||||||
2016-部门预算支出明细表 | |||||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||||
经济科目 | 项目名称/科目 | 项目内容 | 资金来源 | 其中:政府采购金额 | 附:一般预算拨款(补助) 拨付方式 | ||||||||||||||
合计 | 当-财力 | 上-结转 | |||||||||||||||||
一般预算拨款(补助) | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 政府性基金拨款 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 合计 | 下单位 | 审批专款 | 财政代扣 | |||||||||
小计 | 经费拨款 | 纳入预算管理的非税收入拨款 | |||||||||||||||||
合计 | 1937722 | 1937722 | 1937722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1629076 | 0 | 308645 | |||
工资福利支出 | 基本工资 | 基本工资 | 467304 | 467304 | 467304 | 467304 | |||||||||||||
津贴补贴/绩效工资 | 规范性公务员津补贴 | 378300 | 378300 | 378300 | 378300 | ||||||||||||||
特殊岗位津贴 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
乡镇工作补贴 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
绩效工资/其他津补贴 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
社会保障缴费 | 养老保险 | 169120.8 | 169120.8 | 169121 | 169121 | ||||||||||||||
医疗保险 | 59192.28 | 59192.28 | 59192 | 59192 | |||||||||||||||
生育保险 | 4228.02 | 4228.02 | 4228 | 4228 | |||||||||||||||
残疾人保障金 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
工伤保险 | 8456.04 | 8456.04 | 8456 | 8456 | |||||||||||||||
职业-金 | 67648.32 | 67648.32 | 67648 | 67648 | |||||||||||||||
其他社保保障费 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
其他工资福利支出 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
一般商品和服务支出(标准) | 办公费 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | ||||||||||||||
印刷费 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | |||||||||||||||
水费 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | |||||||||||||||
电费 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | |||||||||||||||
邮电费 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | |||||||||||||||
物业管理费 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
公务用运行维护费 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | |||||||||||||||
其他交通费 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
差旅费 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | |||||||||||||||
维修费 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
会议费 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | |||||||||||||||
劳务费 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
培训费 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
公务接待费 | 10800 | 10800 | 10800 | 10800 | |||||||||||||||
工会经费 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
福利费 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
其他一般商品和服务支出 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
对个人和家庭的补助 | 离休费 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
退休费 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
离退休津补贴 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
医疗费 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
助学金 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
住房公积金 | 101472.5 | 101472.5 | 101472 | 101472 | |||||||||||||||
遗属费 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
奖励金 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
老干费 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
其他对个人和家庭的补助 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
专项商品和服务支出(非标准) | 具体项目名称 | 办公费 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | |||||||||||||
具体项目名称 | 印刷费 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | ||||||||||||||
具体项目名称 | 手续费 | 25800 | 25800 | 25800 | 25800 | ||||||||||||||
具体项目名称 | 水费 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
具体项目名称 | 电费 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
具体项目名称 | 物业管理费 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
具体项目名称 | 交通费 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | ||||||||||||||
具体项目名称 | 差旅费 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | ||||||||||||||
具体项目名称 | 租赁费 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | ||||||||||||||
具体项目名称 | 会议费 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | ||||||||||||||
具体项目名称 | 培训费 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | ||||||||||||||
具体项目名称 | 招待费 | 89200 | 89200 | 89200 | 89200 | ||||||||||||||
具体项目名称 | 专用材料费 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
具体项目名称 | 被装购置费 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
具体项目名称 | 取暖费 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
具体项目名称 | 劳务费 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
具体项目名称 | 办案费 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
具体项目名称 | 非税收入征收成本 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
具体项目名称 | 其他商品和服务支出 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
对企事业单位的补贴 | 具体项目名称 | 企业政策性补贴 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
具体项目名称 | 事业单位补贴 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
具体项目名称 | 财政贴息 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
具体项目名称 | 其他 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
债务利息支出 | 具体项目名称 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
债务还本支出 | 具体项目名称 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
资本性支出 | 具体项目名称 | 房屋建筑物购建 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
具体项目名称 | 基础设施建设 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
具体项目名称 | 大型修缮 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
具体项目名称 | 办公设备购置 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
具体项目名称 | 专用设备购置 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
具体项目名称 | 公务用车购置 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
具体项目名称 | 其他交通工具购置 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
具体项目名称 | 信息网络购建 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
具体项目名称 | 其他资本性支出 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
其他支出 | 具体项目名称 | 预备费 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
具体项目名称 | 预留 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
具体项目名称 | 上-结转项目支出 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
具体项目名称 | 其他支出 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
经营支出 | 具体项目名称 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
对附属单位补助支出 | 对附属单位补助支出 | 对附属单位补助支出 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
上缴上级支出 | 上缴上级支出 | 上缴上级支出 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
03表 | ||
2016-部门“三公”经费预算表 | ||
单位:元 | ||
项目 | 2016-预算数 | 备注 |
合计 | 200000 | |
一、因公出国(境)费用 | ||
其中:1、基本支出 | ||
2、项目支出 | ||
二、公务接待费 | 100000 | |
其中:1、基本支出 | 10800 | |
2、项目支出 | 89200 | |
三、公务用车费 | 100000 | |
其中: 1、公务用车运行维护费 | 100000 | |
(1)基本支出 | 50000 | |
(2)项目支出 | 50000 | |
2、公务用车购置 | ||
(1)基本支出 | ||
(2)项目支出 | ||