岳阳县2016-度台创园单位支出预算明细表 | |||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||
经济科目 | 项目名称/科目 | 资金来源 | 功能分类的项级科目代码及名称 | ||||||||||
合计 | 当-财力 | 上-结转 | |||||||||||
财政预算拨款(补助) | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 政府性基金拨款 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||
小计 | 预算拨款 | 纳入预算管理的非税收入拨款 | |||||||||||
合计 | 7459.2 | 159.2 | 159.2 | 7300 | |||||||||
工资福利支出 | 基本工资 | 35.9 | 35.9 | ||||||||||
津贴补贴 | 28.54 | 28.54 | |||||||||||
社会保障缴费 | 28.98 | 28.98 | |||||||||||
其他工资福利支出 | 5.6 | 5.6 | |||||||||||
一般商品和服务支出 | 办公费 | 1.32 | 1.32 | ||||||||||
印刷费 | 2.3 | 2.3 | |||||||||||
水费 | 0.23 | 0.23 | |||||||||||
电费 | 5 | 5 | |||||||||||
邮电费 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||
物业管理费 | |||||||||||||
公务用车运行维护费 | 10 | 10 | |||||||||||
其他交通费 | |||||||||||||
差旅费 | 1.8 | 1.8 | |||||||||||
维修费 | 0.3 | 0.3 | |||||||||||
会议费 | 1 | 1 | |||||||||||
劳务费 | |||||||||||||
培训费 | 0.53 | 0.53 | |||||||||||
公务接待费 | 15 | 15 | |||||||||||
工会经费 | |||||||||||||
福利费 | |||||||||||||
其他一般商品和服务支出 | 11 | 11 | |||||||||||
对个人和家庭的补助 | 离休费 | ||||||||||||
退休费 | |||||||||||||
离退休津补贴 | |||||||||||||
医疗费 | |||||||||||||
助学金 | |||||||||||||
住房公积金 | 7.2 | 7.2 | |||||||||||
遗属费 | |||||||||||||
奖励金 | |||||||||||||
老干费 | |||||||||||||
其他对个人和家庭的补助 | 3 | 3 | |||||||||||
项目支出 | 5400 | ||||||||||||
事业单位经营支出 | |||||||||||||
对附属单位补助支出 | |||||||||||||
上缴上级支出 | |||||||||||||
结余 | |||||||||||||
其他支出 | 1900 | ||||||||||||
备注:支出的功能科目名称要细化到项级。 |