岳阳县2016-度荣湾湖管理所支出预算明细表 | ||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||
经济科目 | 项目名称/科目 | 资金来源 | ||||||||||
合计 | 当-财力 | 上-结转 | ||||||||||
财政预算拨款(补助) | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 政府性基金拨款 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||
小计 | 经费拨款 | 纳入预算管理的非税收入拨款 | ||||||||||
合计 | 72.29 | 39.7 | 39.7 | 31.73 | 0.86 | |||||||
工资福利支出 | 基本工资 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | ||||||||
津贴补贴 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | |||||||||
社会保障缴费 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | |||||||||
其他工资福利支出 | 3 | 3 | ||||||||||
一般商品和服务支出 | 办公费 | 1 | 0.54 | 0.54 | 0.46 | |||||||
印刷费 | 0.42 | 0.12 | 0.12 | 0.3 | ||||||||
水费 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | ||||||||
电费 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | |||||||||
邮电费 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |||||||||
物业管理费 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | |||||||||
公务用运行维护费 | ||||||||||||
其他交通费 | 3 | 3 | ||||||||||
差旅费 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | |||||||||
维修费 | 2 | 0.12 | 0.12 | 1.88 | ||||||||
会议费 | ||||||||||||
劳务费 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||
培训费 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||||
公务接待费 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||||||
工会经费 | 0.26 | 0.26 | ||||||||||
福利费 | 0.33 | 0.33 | ||||||||||
其他一般商品和服务支出 | 17.12 | 0.12 | 0.12 | 17 | ||||||||
对个人和家庭的补助 | 离休费 | |||||||||||
退休费 | ||||||||||||
离退休津补贴 | ||||||||||||
医疗费 | ||||||||||||
助学金 | ||||||||||||
住房公积金 | 5.96 | 2 | 2 | 3.1 | 0.86 | |||||||
遗属费 | ||||||||||||
奖励金 | ||||||||||||
老干费 | ||||||||||||
其他对个人和家庭的补助 | ||||||||||||
项目支出 | ||||||||||||
事业单位经营支出 | ||||||||||||
对附属单位补助支出 | ||||||||||||
上缴上级支出 | ||||||||||||
结余 | ||||||||||||
其他支出 | ||||||||||||