岳阳县2016-度荣湾湖建设开发服务中心支出预算明细表 | ||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||
经济科目 | 项目名称/科目 | 资金来源 | ||||||||||
合计 | 当-财力 | 上-结转 | ||||||||||
财政预算拨款(补助) | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 政府性基金拨款 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||
小计 | 经费拨款 | 纳入预算管理的非税收入拨款 | ||||||||||
合计 | 147.2 | 99.4 | 99.4 | 12 | 35.8 | |||||||
工资福利支出 | 基本工资 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | ||||||||
津贴补贴 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | |||||||||
社会保障缴费 | 21.7 | 21.7 | 21.7 | |||||||||
其他工资福利支出 | ||||||||||||
一般商品和服务支出 | 办公费 | 3.17 | 1.17 | 1.17 | 2 | |||||||
印刷费 | 0.86 | 0.26 | 0.26 | 0.6 | ||||||||
水费 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | ||||||||
电费 | 2.78 | 0.78 | 0.78 | 2 | ||||||||
邮电费 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 0.2 | ||||||||
物业管理费 | 10.9 | 0.9 | 0.9 | 2 | 8 | |||||||
公务用运行维护费 | ||||||||||||
其他交通费 | 9.5 | 0.5 | 0.5 | 9 | ||||||||
差旅费 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | |||||||||
维修费 | 1.26 | 0.26 | 0.26 | 1 | ||||||||
会议费 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
劳务费 | ||||||||||||
培训费 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | |||||||||
公务接待费 | 1.25 | 0.65 | 0.65 | 0.6 | ||||||||
工会经费 | ||||||||||||
福利费 | ||||||||||||
其他一般商品和服务支出 | 8.49 | 0.26 | 0.26 | 6.13 | 2.1 | |||||||
对个人和家庭的补助 | 离休费 | |||||||||||
退休费 | ||||||||||||
离退休津补贴 | ||||||||||||
医疗费 | 3.87 | 3.87 | ||||||||||
助学金 | ||||||||||||
住房公积金 | 14.9 | 4.9 | 4.9 | 10 | ||||||||
遗属费 | ||||||||||||
奖励金 | ||||||||||||
老干费 | ||||||||||||
其他对个人和家庭的补助 | ||||||||||||
项目支出 | ||||||||||||
事业单位经营支出 | ||||||||||||
对附属单位补助支出 | ||||||||||||
上缴上级支出 | ||||||||||||
结余 | ||||||||||||
其他支出 | ||||||||||||