岳阳县2016-度荣湾湖建设开发服务中心(机关)预算收支总表 | ||||
单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | |||
内容 | 2016-预算数 | 内容 | 2016-预算数 | |
一、公共财政拨款 | 99.4 | 一、基本支出 | 147.2 | |
经费拨款 | 99.4 | ﹙一﹚工资福利支出 | 84.76 | |
纳入公共预算管理的非税收入拨款 | ﹙二﹚一般商品和服务支出 | 45.24 | ||
二、政府性基金拨款 | ﹙三﹚对个人和家庭的补助 | 17.2 | ||
三、纳入专户管理的非税收入拨款 | 二、项目支出 | |||
四、上级财政补助 | 三、事业单位经营支出 | |||
五、事业单位经营服务收入 | 四、对附属单位补助支出 | |||
六、其他收入 | 12 | 五、上缴上级支出 | ||
七、上-结余 | 35.8 | 六、-末结转和结余 | ||
收入合计 | 147.2 | 支出合计 | 147.2 |