岳阳县2016-度荣湾湖建设开发服务中心预算收支总表 | |||
单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||
内容 | 2016-预算数 | 内容 | 2016-预算数 |
一、公共财政拨款 | 139.1 | 一、基本支出 | 219.49 |
经费拨款 | 139.1 | ﹙一﹚工资福利支出 | 121.86 |
纳入公共预算管理的非税收入拨款 | ﹙二﹚一般商品和服务支出 | 74.47 | |
二、政府性基金拨款 | ﹙三﹚对个人和家庭的补助 | 23.16 | |
三、纳入专户管理的非税收入拨款 | 二、项目支出 | ||
四、上级财政补助 | 三、事业单位经营支出 | ||
五、事业单位经营服务收入 | 四、对附属单位补助支出 | ||
六、其他收入 | 43.73 | 五、上缴上级支出 | |
七、上-结余 | 36.66 | 六、-末结转和结余 | |
收入合计 | 219.49 | 支出合计 | 219.49 |