岳阳县2017-度部门预算支出明细表 | ||||||||||||||
单位名称:岳阳县荣湾湖建设开发服务中心(机关) | 单元:万元 | |||||||||||||
经济科目 | 项目名称/科目 | 资金收入来源 | 支出功能科目编码 | 支出功能科目项级名称 | ||||||||||
合计 | 财政拨款 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 上-结转 | ||||||||
公共财政预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 类 | 款 | 项 | |||||||||
合计 | 172.47 | 103.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | |||||
一、基本支出 | 172.47 | 103.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | |||||
工资福利支出 | 基本工资 | 36.15 | 36.15 | 212 | 3 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | |||||||
津贴补贴 | 26.3 | 26.3 | 212 | 3 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | ||||||||
奖金 | 0 | |||||||||||||
绩效工资 | 0 | |||||||||||||
伙食补助费 | 0 | |||||||||||||
机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.49 | 12.49 | 212 | 3 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | ||||||||
职业-金缴费 | 5 | 5 | 212 | 3 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | ||||||||
其他社会保障缴费 | 4.73 | 4.73 | 212 | 3 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | ||||||||
其他工资福利支出 | 3 | 3 | 230 | 90 | 4 | 其他应付款 | ||||||||
商品和服务支出 | 办公费 | 4.17 | 1.17 | 3 | 230 | 90 | 4 | 其他应付款 | ||||||
印刷费 | 1.32 | 0.26 | 1.06 | 230 | 90 | 4 | 其他应付款 | |||||||
水费 | 1.1 | 0.2 | 0.9 | 230 | 90 | 4 | 其他应付款 | |||||||
电费 | 2.71 | 0.71 | 2 | 230 | 90 | 4 | 其他应付款 | |||||||
邮电费 | 2 | 1.3 | 0.7 | 230 | 90 | 4 | 其他应付款 | |||||||
物业管理费 | 2.9 | 0.9 | 2 | 230 | 90 | 4 | 其他应付款 | |||||||
公务车运行维护费 | 0 | |||||||||||||
其他交通费 | 8.5 | 0.5 | 8 | 230 | 90 | 4 | 其他应付款 | |||||||
差旅费 | 1.96 | 1.56 | 0.4 | 212 | 3 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | |||||||
维修费 | 3.04 | 0.3 | 2.74 | 230 | 90 | 4 | 其他应付款 | |||||||
会议费 | 3 | 3 | ||||||||||||
劳务费 | 2 | 2 | 230 | 90 | 4 | 其他应付款 | ||||||||
培训费 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||
公务接待费 | 1.25 | 0.65 | 0.6 | 230 | 90 | 4 | 其他应付款 | |||||||
工会经费 | 0.7 | 0.7 | 230 | 90 | 4 | 其他应付款 | ||||||||
福利费 | 0.9 | 0.9 | 230 | 90 | 4 | 其他应付款 | ||||||||
其他商品和服务支出 | 27.26 | 0.26 | 27 | 230 | 90 | 4 | 其他应付款 | |||||||
对个人和家庭的补助 | 离休费 | 0 | ||||||||||||
退休费 | 0 | |||||||||||||
离退休津补贴 | 0 | |||||||||||||
抚恤金 | 0 | |||||||||||||
生活补助 | 0 | |||||||||||||
住房公积金 | 17.49 | 7.49 | 10 | 230 | 90 | 4 | 其他应付款 | |||||||
遗属费 | 0 | |||||||||||||
医疗费 | 4 | 4 | 230 | 90 | 4 | 其他应付款 | ||||||||
其他对个人和家庭的补助 | 0 | |||||||||||||
二、项目支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
专项商品和服务支出 | 0 | |||||||||||||
对企事业单位的补贴 | 0 | |||||||||||||
债务还本付息支出 | 0 | |||||||||||||
基本建设支出 | 0 | |||||||||||||
其他资本性支出 | 0 | |||||||||||||
三、经营支出 | 0 | |||||||||||||
四、对附属单位补助支出 | 0 | |||||||||||||
五、上缴上级支出 | 0 |