附件2
2014-岳阳县人社局预算收支表
单位:元
收入 |
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支出
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内容
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2014-预算数
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内容
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2014-预算数
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功能科目名称
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一、公共财政拨款
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3738700
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一、基本支出
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7299700
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经费拨款
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3238700
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﹙一﹚工资福利支出
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888400
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2080102 一般行政运行
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纳入公共预算管理的非税收入拨款
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500000
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﹙二﹚一般商品和服务支出
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4641200
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2089901 其他社会保障和就业
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二、政府性基金拨款
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﹙三﹚对个人和家庭的补助
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1770100
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2080199 其他人社事务支出
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三、纳入专户管理的非税收入拨款
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二、项目支出
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400000
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2080101 行政运行
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四、中央财政补助
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三、事业单位经营支出 |
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五、事业单位经营服务收入
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四、对附属单位补助支出
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六、其他收入
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3961000
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五、上缴上级支出
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六、结余
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收入合计
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7699700
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支出合计
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7699700
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说明:支出的功能科目名称要细化到项级。
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附件3
2014-岳阳县人社局“三公”经费预算情况表
单位:万元
项 目
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本-预算数
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合 计
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37.5
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1、因公出国(境)费用
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2、公务接待费 |
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21.5
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3、公务用车费
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16
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其中:(1)公务用车运行维护费
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16
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(2)公务用车购置
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注:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。