岳阳县统计局2016-度支出预算明细表 | ||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||
经济科目 | 项目名称/科目 | 资金来源 | ||||||||||
合计 | 当-财力 | 上-结转 | ||||||||||
财政预算拨款(补助) | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 政府性基金拨款 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||
小计 | 经费拨款 | 纳入预算管理的非税收入拨款 | ||||||||||
合计 | 311 | 304 | 304 | 7 | ||||||||
工资福利支出 | 基本工资 | 66.4 | 66.4 | 66.4 | ||||||||
津贴补贴 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | |||||||||
社会保障缴费 | 40.9 | 40.9 | 40.9 | |||||||||
其他工资福利支出 | ||||||||||||
一般商品和服务支出 | 办公费 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | ||||||||
印刷费 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | |||||||||
水费 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | |||||||||
电费 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | |||||||||
邮电费 | 2.29 | 2.29 | 2.29 | |||||||||
物业管理费 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||
公务用运行维护费 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
其他交通费 | ||||||||||||
差旅费 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | |||||||||
维修费 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | |||||||||
会议费 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |||||||||
劳务费 | ||||||||||||
培训费 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |||||||||
公务接待费 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | |||||||||
工会经费 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||||||||
福利费 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | |||||||||
其他一般商品和服务支出 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | |||||||||
对个人和家庭的补助 | 离休费 | |||||||||||
退休费 | ||||||||||||
离退休津补贴 | 9.65 | 9.65 | 9.65 | |||||||||
医疗费 | ||||||||||||
助学金 | ||||||||||||
住房公积金 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | |||||||||
遗属费 | ||||||||||||
奖励金 | ||||||||||||
老干费 | ||||||||||||
其他对个人和家庭的补助 | ||||||||||||
项目支出 | 114 | 114 | 111 | 3 | ||||||||
事业单位经营支出 | ||||||||||||
对附属单位补助支出 | ||||||||||||
上缴上级支出 | ||||||||||||
结余 | ||||||||||||
其他支出 | 4 | 4 | 4 |