岳阳县水土保持局2015年度收支决算总表
来源:县水务局   2016-09-11
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                            财决01表
编制单位:岳阳县水务局 土保持局         2015-度             金额单位:元
收入 支出
项目 行次 -初预算数 调整预算数 决算数 项目(按功能分类) 行次 -初预算数 调整预算数 决算数 项目(按支出性质和经济分类) 行次 -初预算数 调整预算数 决算数
栏次   1 2 3 栏次   4 5 6 栏次   7 8 9
一、财政拨款收入 1 1393250 3000000 5137066 一、一般公共服务支出 37 0 0 0 一、基本支出 60 1393250 3000000 5137066
  其中:政府性基金预算财政拨款 2 0 0 0 二、外交支出 38 0 0 0    人员经费 61 1393250 1800000 3276053.5
二、上级补助收入 3 0 0 0 三、国防支出 39 0 0 0    常公用经费 62 0 1200000 1861012.5
三、事业收入 4 0 0 0 四、公共安全支出 40 0 0 0 二、项目支出 63 0 0 0
四、经营收入 5 0 0 0 五、教育支出 41 0 0 0    基本建设类项目 64 0 0 0
五、附属单位上缴收入 6 0 0 0 六、科学技术支出 42 0 0 0    行政事业类项目 65 0 0 0
六、其他收入 7 0 0 0 七、文化体育与传媒支出 43 0 0 0 三、上缴上级支出 66 0 0 0
  8       八、社会保障和就业支出 44 0 0 0 四、经营支出 67 0 0 0
  9       九、医疗卫生与计划生育支出 45 0 0 0 五、对附属单位补助支出 68 0 0 0
  10       十、节能环保支出 46 0 0 0   69      
  11       十一、城乡社区支出 47 0 0 0 支出经济分类 70
  12       十二、农林水支出 48 1393250 3000000 5137066 基本支出和项目支出合计 71 5137066
  13       十三、交通运输支出 49 0 0 0    工资福利支出 72 2887315.5
  14       十四、资源勘探信息等支出 50 0 0 0    商品和服务支出 73 362516.14
  15       十五、商业服务业等支出 51 0 0 0    对个人和家庭的补助 74 388738
  16       十六、金融支出 52 0 0 0    对企事业单位的补贴 75 0
  17       十七、援助其他地区支出 53 0 0 0    债务利息支出 76 0
  18       十八、国土海洋气象等支出 54 0 0 0    基本建设支出 77 0
  19       十九、住房保障支出 55 0 0 0    其他资本性支出 78 1498496.36
  20       二十、粮油物资储备支出 56 0 0 0    其他支出 79 0
  21       二十一、其他支出 57 0 0 0   80      
  22       二十二、债务还本支出 58 0 0 0   81      
  23       二十三、债务付息支出 59 0 0 0   82      
本-收入合计 24 1393250 3000000 5137066 本-支出合计 83 1393250 3000000 5137066
   用事业基金弥补收支差额 25 0 0 0    结余分配 84 0
   -初结转和结余 26 0.00 0.00 0      交纳所得税 85 0
     基本支出结转 27 0      提取职工福利基金 86 0
     项目支出结转和结余 28 0      转入事业基金 87 0
     经营结余 29 0      其他 88 0
  30          -末结转和结余 89 0 0 0
  31            基本支出结转 90 0
  32            项目支出结转和结余 91 0
  33            经营结余 92 0
  34         93      
  35         94      
总计 36 1393250 3000000 5137066 总计 95 1393250 3000000 5137066
注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。