单位:元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 2015-执行数 | 2016-预算数 | 项 目 | 2015-执行数 | 2016-预算数 |
一、公共财政拨款(补助) | 1,881,820.00 | 2,037,209.00 | 一、基本支出 | 1,991,820.00 | 2,795,355.00 |
1、经费拨款 | 1,881,820.00 | 2,037,209.00 | 1、工资福利支出 | 1,418,317.00 | 1,930,232.00 |
2、纳入预算管理的非税收入拔款 | 2、一般商品和服务支出 | 303,126.00 | 257,263.00 | ||
(1)专项收入 | 3、对个人和家庭的补助 | 270,377.00 | 607,860.00 | ||
(2)行政事业性收费收入 | 二、项目支出 | 600,000.00 | |||
(3)罚没收入 | 1、专项商品和服务支出 | ||||
(4)国有资源(资产)有偿使用收入 | 2、对企事业单位的补贴 | ||||
(5)其他收入 | 3、债务还本付息支出 | ||||
二、纳入财政专户管理的非税收入拔款 | 4、基本建设支出 | ||||
三、政府性基金拨款 | 5、其他资本性支出 | 600,000.00 | |||
四、事业单位经营收入 | 890,000.00 | 1,358,146.00 | 6、其他支出 | ||
五、上级补助收入 | 540,000.00 | 三、事业单位经营支出 | 780,000.00 | 600,000.00 | |
六、附属单位缴款 | 四、对附属单位补助支出 | ||||
七、其他收入 | 60,000.00 | 五、上缴上级支出 | |||
八、上-结余 | |||||
收 入 总 计 | 3,371,820.00 | 3,395,355.00 | 支 出 总 计 | 3,371,820.00 | 3,395,355.00 |