单位:元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 2015-执行数 | 2016-预算数 | 项 目 | 2015-执行数 | 2016-预算数 |
一、公共财政拨款(补助) | 4,099,920.00 | 1,086,708.00 | 一、基本支出 | 1,317,595.00 | 1,311,179.00 |
1、经费拨款 | 4,099,920.00 | 1,086,708.00 | 1、工资福利支出 | 568,893.00 | 1,052,179.00 |
2、纳入预算管理的非税收入拔款 | 2、一般商品和服务支出 | 674,317.00 | 136,172.00 | ||
(1)专项收入 | 3、对个人和家庭的补助 | 74,385.00 | 122,828.00 | ||
(2)行政事业性收费收入 | 二、项目支出 | 3,436,800.00 | |||
(3)罚没收入 | 1、专项商品和服务支出 | 13,700.00 | |||
(4)国有资源(资产)有偿使用收入 | 2、对企事业单位的补贴 | ||||
(5)其他收入 | 3、债务还本付息支出 | ||||
二、纳入财政专户管理的非税收入拔款 | 4、基本建设支出 | 2,173,100.00 | |||
三、政府性基金拨款 | 5、其他资本性支出 | 150,000.00 | 500,000.00 | ||
四、事业单位经营收入 | 6、其他支出 | 1,100,000.00 | |||
五、上级补助收入 | 80,000.00 | 三、事业单位经营支出 | |||
六、附属单位缴款 | 四、对附属单位补助支出 | 180,000.00 | |||
七、其他收入 | 1,757,424.00 | 724,471.00 | 五、上缴上级支出 | ||
八、上-结余 | |||||
收 入 总 计 | 5,937,344.00 | 1,811,179.00 | 支 出 总 计 | 4,934,395.00 | 1,811,179.00 |