岳阳县大坳水库服务所2023年度单位预算
来源:水利局   2023-01-10
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岳阳县大坳水库服务所2023年度

单位预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分  2023年单位预算说明

第二部分  单位预算公开表格

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

23、其他资金绩效目标表

注:以上单位预算公开报表中,空表表示本单位无相关收支情况。


第一部分  2023年单位预算说明

 

一、单位基本概况

(一)职能职责

1、负责库区、大坝枢纽、干渠渠道及服务所权属范围内事务性工作;负责水库水事调度,维护水大坝、渠道及电站安全运行等事务性工作;参与防汛抗旱事务性工作,确保水库保护范围内人民生命财产安全。

2、承担所属灌区范围内农田灌溉。

3、合理优化利用水库水资源进行水力发电。

 

(二)机构设置

内设机构设置。大坳水库服务所内设机构包括:办公室、财务室、电站、大坝、渠道

 

二、单位收支总体情况

(一)收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算171.48万元,其中,一般公共预算拨款171.48万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,财政专户管理资金0万元,上级补助收入0万元,事业单位经营收入0万元,上年结转0万元。收入较去年减少3万元,主要是因为职工离职。

(二)支出预算

2023年本单位支出预算171.48万元,其中,一般公共服务0万元,社会保障和就业支出21万元,卫生健康支出7.98万元,农林水支出132.42万元,住房保障支出10.08万元。支出较去年减少3万元,其中基本支出减少3万元,项目支出增加/减少0万元。其中基本支出较上年减少主要是因为职工离职。

三、一般公共预算拨款支出预算

2023年一般公共预算拨款支出预算171.48万元,其中,水利工程运行与维护支出132.42万元,占77.2%;事业单位医疗支出7.98万元,占4.7%;住房公积金支出10.08万元,占5.9%;机关事业单位基本养老保险缴费支出13.44万元,占7.8%;机关事业单位职业年金缴费支出6.72万元,占3.9%;其他社会保障和就业支出0.84万元,占0.5%;具体安排情况如下:

(一)基本支出:2023年基本支出年初预算数为150.48万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

(二)项目支出:2023年项目支出年初预算数为21万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中:运行维护经费21万元,主要用于水库正常运行维护等方面。

四、政府性基金预算支出

2023年政府性基金预算拨款支出预算0万元,2023年度本单位无政府性基金安排的支出,所以公开的附件15-17(政府性基金预算)为空。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

本单位2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款7.78万元(数据来源见表13),比上一年减少0.32万元,降低4.1%。主要原因是人员离职。

(二)“三公”经费预算

本单位2023年“三公”经费预算数0.65万元(数据来源见表14),其中,公务接待费0.65万元,因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元,其中公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元。比上一年减少XX0.03万元,降低4.6%,主要原因是人员离职。

(三)一般性支出情况

本单位2023年会议费预算0.45万元(数据来源见表13会议费+培训费),2023年度本单位未计划安排会议、培训,未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(四)政府采购情况

本单位2023年政府采购预算总额0万元,其中工程类0万元,货物类0万元,服务类0万元。2023年度本单位未安排政府采购预算。

(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底,本单位共有车辆0辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

2023年拟报废处置公务用车0辆,拟新增配置车辆0辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0辆。

2023年拟新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台,2023年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。

(六)预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为0万元,其中,基本支出0万元,项目支出0万元,详见文尾附表中单位预算公开表格的表21-23。

五、名词解释

1、机关运行经费:是指各单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。               


第二部分  单位预算公开表格

附件:大坳水库2023年部门预算公开表.xlsx