2014-岳阳县工业和信息化局预算收支表
单位:元
收入
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支出
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内容
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2014-预算数
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内容
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2014-预算数
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功能科目名称
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一、公共财政拨款
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254.89
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一、基本支出
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455.75
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经费拨款
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254.89
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﹙一﹚工资福利支出
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218.82
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纳入公共预算管理的非税收入拨款
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﹙二﹚一般商品和服务支出
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162.54
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二、政府性基金拨款
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﹙三﹚对个人和家庭的补助
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74.39
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三、纳入专户管理的非税收入拨款
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13.20
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二、项目支出
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4.80
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四、中央财政补助
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50.00
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三、事业单位经营支出
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五、事业单位经营服务收入
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四、对附属单位补助支出
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六、其他收入
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142.46
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五、上缴上级支出
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六、结余
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收入合计
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460.55
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支出合计
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460.55
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说明:支出的功能科目名称要细化到项级。
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2014-岳阳县工业和信息化局“三公”经费预算情况表
单位:万元
项 目
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本-预算数
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合 计
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29.50
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1、因公出国(境)费用
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2、公务接待费
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14.50
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3、公务用车费
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15.00
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其中:(1)公务用车运行维护费
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8.80
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(2)公务用车购置
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注:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
工信局2014-预算编制说明
按照县政府和县财政的统一要求,我局已将2014-预算方案编制好,现特将预算编制情况说明如下:
一、收入460.55万元
1、公共预算财政拨款254.89万元
2、非税收入拨款13.20万元
3、上级补助收入50万元
4、其他收入142.46
二、支出460.55万元
1、工资福利支出218.82万元
2、商品服务支出162.54万元
3、对个人和家庭补助支出74.39万元
4、项目支出4.80万元
全-预算收支平衡,没有结余。