工信局2014年预算收支表及说明
来源:县工信局   2014-09-19 00:00
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2014-岳阳县工业和信息化局预算收支表

单位:元

 

收入

支出

内容

2014-预算数

内容

2014-预算数

功能科目名称

一、公共财政拨款

254.89 

一、基本支出

 455.75

 

     经费拨款

 254.89

    工资福利支出

218.82 

 

     纳入公共预算管理的非税收入拨款

 

    一般商品和服务支出

162.54 

 

二、政府性基金拨款

 

    对个人和家庭的补助

 74.39

 

三、纳入专户管理的非税收入拨款

13.20

二、项目支出

4.80

 

四、中央财政补助

 50.00

三、事业单位经营支出

 

 

五、事业单位经营服务收入

 

四、对附属单位补助支出

 

 

六、其他收入

 142.46

五、上缴上级支出

 

 

 

 

六、结余

 

 

收入合计

 460.55

支出合计

460.55 

 

说明:支出的功能科目名称要细化到项级。


 

2014-岳阳县工业和信息化局“三公”经费预算情况表

                                                          单位:万元

     

本-预算数

     

 29.50

1、因公出国(境)费用

 

2、公务接待费

 14.50

3、公务用车费

 15.00

其中:(1)公务用车运行维护费

 8.80

      2)公务用车购置

 

注:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

工信局2014-预算编制说明

 

按照县政府和县财政的统一要求,我局已将2014-预算方案编制好,现特将预算编制情况说明如下:

一、收入460.55万元

     1、公共预算财政拨款254.89万元

     2、非税收入拨款13.20万元

     3、上级补助收入50万元

     4、其他收入142.46

二、支出460.55万元

     1、工资福利支出218.82万元

     2、商品服务支出162.54万元

     3、对个人和家庭补助支出74.39万元

     4、项目支出4.80万元

     全-预算收支平衡,没有结余。