表2 | ||||||||||||||
岳阳县2017-度部门预算支出明细表 | ||||||||||||||
单位名称:县工业和信息化局 | 单元:万元 | |||||||||||||
经济科目 | 项目名称/科目 | 资金收入来源 | 支出功能科目编码 | 支出功能科目项级名称 | ||||||||||
合计 | 财政拨款 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 上-结转 | ||||||||
公共财政预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 类 | 款 | 项 | |||||||||
合计 | 525.32 | 525.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | 05 | 01 | 行政运行 | |
一、基本支出 | 483.82 | 483.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | 05 | 01 | 行政运行 | |
工资福利支出 | 基本工资 | 123.51 | 123.51 | 215 | 05 | 01 | 行政运行 | |||||||
津贴补贴 | 84.44 | 84.44 | 215 | 05 | 01 | 行政运行 | ||||||||
奖金 | 0 | |||||||||||||
绩效工资 | 10.3 | 10.3 | 215 | 05 | 01 | 行政运行 | ||||||||
伙食补助费 | 4.5 | 4.5 | 215 | 05 | 01 | 行政运行 | ||||||||
机关事业单位基本养老保险缴费 | 41.75 | 41.75 | 215 | 05 | 01 | 行政运行 | ||||||||
职业-金缴费 | 16.7 | 16.7 | 215 | 05 | 01 | 行政运行 | ||||||||
其他社会保障缴费 | 15.73 | 15.73 | 215 | 05 | 01 | 行政运行 | ||||||||
其他工资福利支出 | 0 | |||||||||||||
商品和服务支出 | 办公费 | 3.6 | 3.6 | 215 | 05 | 01 | 行政运行 | |||||||
印刷费 | 4.9 | 4.9 | 215 | 05 | 01 | 行政运行 | ||||||||
水费 | 1.5 | 1.5 | 215 | 05 | 01 | 行政运行 | ||||||||
电费 | 2.5 | 2.5 | 215 | 05 | 01 | 行政运行 | ||||||||
邮电费 | 4.1 | 4.1 | 215 | 05 | 01 | 行政运行 | ||||||||
物业管理费 | 2.9 | 2.9 | 215 | 05 | 01 | 行政运行 | ||||||||
公务车运行维护费 | 0 | |||||||||||||
其他交通费 | 18.08 | 18.08 | 215 | 05 | 01 | 行政运行 | ||||||||
差旅费 | 4.9 | 4.9 | 215 | 05 | 01 | 行政运行 | ||||||||
维修费 | 0.9 | 0.9 | 215 | 05 | 01 | 行政运行 | ||||||||
会议费 | 3 | 3 | 215 | 05 | 01 | 行政运行 | ||||||||
劳务费 | 0 | |||||||||||||
培训费 | 1.5 | 1.5 | 215 | 05 | 01 | 行政运行 | ||||||||
公务接待费 | 20.5 | 20.5 | 215 | 05 | 01 | 行政运行 | ||||||||
工会经费 | 2.68 | 2.68 | 215 | 05 | 01 | 行政运行 | ||||||||
福利费 | 3.18 | 3.18 | 215 | 05 | 01 | 行政运行 | ||||||||
其他商品和服务支出 | 12.3 | 12.3 | 215 | 05 | 01 | 行政运行 | ||||||||
对个人和家庭的补助 | 离休费 | 0 | ||||||||||||
退休费 | 0 | |||||||||||||
离退休津补贴 | 52.8 | 52.8 | 215 | 05 | 01 | 行政运行 | ||||||||
抚恤金 | ||||||||||||||
生活补助 | 10 | 10 | 215 | 05 | 01 | 行政运行 | ||||||||
住房公积金 | 25.05 | 25.05 | 215 | 05 | 01 | 行政运行 | ||||||||
遗属费 | 0 | |||||||||||||
医疗费 | 0 | |||||||||||||
其他对个人和家庭的补助 | 12.5 | 12.5 | 215 | 05 | 01 | 行政运行 | ||||||||
二、项目支出 | 41.5 | 41.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | 05 | 13 | 行业监管 | |
专项商品和服务支出 | 41.5 | 41.5 | 215 | 05 | 13 | 行业监管 | ||||||||
对企事业单位的补贴 | 0 | 215 | 05 | 13 | 行业监管 | |||||||||
债务还本付息支出 | 0 | |||||||||||||
基本建设支出 | 0 | |||||||||||||
其他资本性支出 | 0 | |||||||||||||
三、经营支出 | 0 | |||||||||||||
四、对附属单位补助支出 | 0 | 215 | 05 | 13 | 行业监管 | |||||||||
五、上缴上级支出 | 0 |