岳阳县城市公共交通管理所2016-度预算收支总表 | ||||
单位:元 | ||||
收入 | 支出 | |||
内容 | 2016-预算数 | 内容 | 2016-预算数 | 功能分类的项级科目代码及名称 |
一、公共财政拨款 | 2690000 | 一、基本支出 | 2690000 | |
经费拨款 | 209 | ﹙一﹚工资福利支出 | 1450000 | |
纳入公共预算管理的非税收入拨款 | 200000 | ﹙二﹚一般商品和服务支出 | 630000 | |
二、政府性基金拨款 | ﹙三﹚对个人和家庭的补助 | 210000 | ||
三、纳入专户管理的非税收入拨款 | 二、项目支出 | 400000 | ||
四、上级财政补助 | 三、事业单位经营支出 | |||
五、事业单位经营服务收入 | 四、对附属单位补助支出 | |||
六、其他收入 | 400000 | 五、上缴上级支出 | ||
六、结余 | ||||
收入合计 | 2690000 | 支出合计 | 2690000 |