岳阳县城市公共交通管理所2016-度支出预算明细表 | ||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||
经济科目 | 项目名称/科目 | 资金来源 | ||||||||||
合计 | 当-财力 | 上-结转 | ||||||||||
财政预算拨款(补助) | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 政府性基金拨款 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||
小计 | 经费拨款 | 纳入预算管理的非税收入拨款 | ||||||||||
合计 | 209 | 20 | 40 | |||||||||
工资福利支出 | 基本工资 | 63.5 | 64 | |||||||||
津贴补贴 | 54.5 | 55 | ||||||||||
社会保障缴费 | 11 | 11 | ||||||||||
其他工资福利支出 | 16 | 16 | ||||||||||
一般商品和服务支出 | 办公费 | 3 | 2 | 0.5 | 0.5 | |||||||
印刷费 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
水费 | 0.3 | 0.3 | ||||||||||
电费 | 1.7 | 1 | 0.7 | |||||||||
邮电费 | 1 | 1 | ||||||||||
物业管理费 | ||||||||||||
公务用运行维护费 | 9 | 5 | 4 | |||||||||
其他交通费 | 0.9 | 0.9 | ||||||||||
差旅费 | 1 | 0.5 | 0.5 | |||||||||
维修费 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | |||||||||
会议费 | 1 | 0.5 | 0.5 | |||||||||
劳务费 | 1 | 1 | ||||||||||
培训费 | 1 | 1 | ||||||||||
公务接待费 | 10 | 6 | 4 | |||||||||
工会经费 | 0.3 | 0.3 | ||||||||||
福利费 | ||||||||||||
其他一般商品和服务支出 | 29 | 13 | 10 | 6 | ||||||||
对个人和家庭的补助 | 离休费 | |||||||||||
退休费 | ||||||||||||
离退休津补贴 | ||||||||||||
医疗费 | 3 | 2 | 1 | |||||||||
助学金 | ||||||||||||
住房公积金 | 15.3 | 15 | ||||||||||
遗属费 | ||||||||||||
奖励金 | ||||||||||||
老干费 | ||||||||||||
其他对个人和家庭的补助 | 2.7 | 0.7 | 2 | |||||||||
项目支出 | ||||||||||||
事业单位经营支出 | ||||||||||||
对附属单位补助支出 | ||||||||||||
上缴上级支出 | ||||||||||||
结余 | ||||||||||||
其他支出 | 40 | 16.2 | 6.5 | 17.3 |