岳阳县2016-度交通工程质量和安全监督管理站决算收支总表 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 2016-决算数 | 支出按经济科目分类 | 2016-决算数 | 支出按功能科目分类 | 2016-决算数 |
一、公共财政拨款(补助) | 一、基本支出 | 201一般公共服务支出 | |||
1、经费拨款 | 664,000.0 | 1、工资福利支出 | 665,000.0 | 203国防支出 | |
2、纳入预算管理的非税收入拔款 | 2、商品和服务支出 | 485,000.0 | 204公共安全支出 | ||
(1)专项收入 | 3、对个人和家庭的补助 | 70,702.0 | 205教育支出 | ||
(2)行政事业性收费收入 | 二、项目支出 | 206科学技术支出 | |||
(3)罚没收入 | 1、专项商品和服务支出 | 207文化体育与传媒支出 | |||
(4)国有资源(资产)有偿使用收入 | 2、对企事业单位的补贴 | 208社会保障和就业支出 | |||
(5)其他收入 | 751,800.0 | 3、债务还本付息支出 | 209社会保险基金支出 | ||
二、纳入财政专户管理的非税收入拔款 | 4、基本建设支出 | 210医疗卫生与计划生育支出 | |||
三、政府性基金拨款 | 5、其他资本性支出 | 211节能环保支出 | |||
四、事业单位经营收入 | 6、其他支出 | 212城乡社区支出 | |||
五、上级补助收入 | 三、事业单位经营支出 | 213农林水支出 | |||
六、附属单位缴款 | 四、对附属单位补助支出 | 214交通运输支出 | |||
七、其他收入 | 五、上缴上级支出 | 215资源勘探信息等支出 | |||
八、上-结余收入 | 216商业服务业等支出 | ||||
1.公共财政预算拨款结转 | 217金融支出 | ||||
(1)经费拨款结转 | 220国土海洋气象等支出 | ||||
(2)纳入预算管理的非税收入结转 | 221住房保障支出 | ||||
2.政府性基金结转 | 222粮油物资储备支出 | ||||
3.纳入财政专户管理的收入结转 | 227预备费 | ||||
4.其他收入结转 | 229其他支出 | ||||
收入总 计 | 1,415,800.0 | 支出总计 | 1,220,702.0 | 支出总计 |
岳阳县2016-度交通质监站决算收支明细表 | ||||||||||||||||||
单元:元 | ||||||||||||||||||
经济科目 | 项目名称/科目 | 资金来源 | 其中:政府采购金额 | 支出功能科目编码 | 支出功能科目项级名称 | |||||||||||||
合计 | 当-财力 | 上-结转 | ||||||||||||||||
经费拨款(补助) | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 政府性基金拨款 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 类 | 款 | 项 | |||||||||
小计 | 经费拨款 | 纳入预算管理的非税收入拨款 | ||||||||||||||||
合计 | 1220702 | 665000 | 664000 | 556702 | ||||||||||||||
工资福利支出 | 基本工资 | 基本工资 | 362000 | 362000 | ||||||||||||||
津贴补贴/绩效工资 | 规范性公务员津补贴 | |||||||||||||||||
特殊岗位津贴 | ||||||||||||||||||
乡镇工作补贴 | ||||||||||||||||||
绩效工资/其他津补贴 | 233675 | 233675 | ||||||||||||||||
社会保障缴费 | 养老保险 | 3200 | 2200 | 1000 | ||||||||||||||
医疗保险 | ||||||||||||||||||
生育保险 | ||||||||||||||||||
残疾人保障金 | ||||||||||||||||||
工伤保险 | ||||||||||||||||||
职业-金 | ||||||||||||||||||
其他社保保障费 | ||||||||||||||||||
其他工资福利支出 | 66125 | 66125 | ||||||||||||||||
商品和服务支出(标准) | 办公费 | 54000 | 54000 | |||||||||||||||
印刷费 | 24000 | 24000 | ||||||||||||||||
水费 | 1400 | 1400 | ||||||||||||||||
电费 | 5000 | 5000 | ||||||||||||||||
邮电费 | 9500 | 9500 | ||||||||||||||||
物业管理费 | 4800 | 4800 | ||||||||||||||||
公务车运行维护费 | 92000 | 92000 | ||||||||||||||||
其他交通费 | ||||||||||||||||||
差旅费 | ||||||||||||||||||
维修费 | 18000 | 18000 | ||||||||||||||||
会议费 | 2800 | 2800 | ||||||||||||||||
劳务费 | ||||||||||||||||||
培训费 | ||||||||||||||||||
公务接待费 | 125000 | 125000 | ||||||||||||||||
工会经费 | ||||||||||||||||||
福利费 | ||||||||||||||||||
其他一般商品和服务支出 | 148500 | 148500 | ||||||||||||||||
对个人和家庭的补助 | 离休费 | |||||||||||||||||
退休费 | ||||||||||||||||||
离退休津补贴 | ||||||||||||||||||
医疗费 | 1400 | 1400 | ||||||||||||||||
助学金 | ||||||||||||||||||
住房公积金 | 60842 | 60842 | ||||||||||||||||
遗属费 | ||||||||||||||||||
奖励金 | ||||||||||||||||||
老干费 | ||||||||||||||||||
其他对个人和家庭的补助 | 8460 | 8460 | ||||||||||||||||
专项商品和服务支出(非标准) | 具体项目名称 | 办公费、招待费、材料费等等根据具体情况填写 | ||||||||||||||||
对企事业单位的补贴 | ||||||||||||||||||
债务利息支出 | ||||||||||||||||||
债务还本支出 | ||||||||||||||||||
资本性支出 | ||||||||||||||||||
其他支出 | ||||||||||||||||||
经营支出 | ||||||||||||||||||
对附属单位补助支出 | ||||||||||||||||||
上缴上级支出 | ||||||||||||||||||
备注:请大家不要增减列,但根据需要可以加减行。“专项商品和服务支出、对企事业单位的补贴、债务利息还本支出、经营支出、上缴上级”有支出的必须填写具体的项目名称。 |
岳阳县2016-度交通质监站“三公”经费决算表 | |
单位:元 | |
项 目 | 本-决算数 |
一、支出合计 | 216000 |
1、因公出国(境)费用 | |
2、公务接待费 | 125000 |
3、公务用车费 | 91000 |
其中:(1)公务用车运行维护费 | 91000 |
(2)公务用车购置 | |
二、相关统计数 | |
1.因公出国(境)团组数(个) | |
2.因公出国(境)人数(人) | |
3.公务用车购置数(辆) | |
4.公务用车保有量(辆) | 1 |
5.公务接待批次(批) | 100 |
6.公务接待人数(人) | 800 |
三、“三公”经费增减变化原因等说明 | 招待费增加原因:我站主要职责是对全县交通在建项目的质量和安全进行监督,常-一线工地巡查,跑遍全县乡、镇、村组,早出晚归,由于实施项目较多,接待基层办事,省市考核检查频率较高,导致招待费用增加。 |
备注:1、“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 2、“三公”经费数包括基本支出中的“三公”经费和项目支出中的“三公”经费支出。 3、注明因公出国(境)团组数和人数;当-公务用车购置数和保有量; 4、注明公务接待批次和人数。 5、请对“三公”经费增减变化原因等进行说明。 |