岳阳县交通工程质量和安全监督管理站2016年部门决算
来源:县交通局   2017-05-10 00:00
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岳阳县2016-度交通工程质量和安全监督管理站决算收支总表
收                  入 支                  出
项         目 2016-决算数 支出按经济科目分类 2016-决算数 支出按功能科目分类 2016-决算数
一、公共财政拨款(补助)   一、基本支出   201一般公共服务支出  
    1、经费拨款 664,000.0       1、工资福利支出 665,000.0  203国防支出  
    2、纳入预算管理的非税收入拔款        2、商品和服务支出 485,000.0  204公共安全支出  
    (1)专项收入        3、对个人和家庭的补助 70,702.0  205教育支出  
    (2)行政事业性收费收入   二、项目支出   206科学技术支出  
    (3)罚没收入        1、专项商品和服务支出   207文化体育与传媒支出  
    (4)国有资源(资产)有偿使用收入        2、对企事业单位的补贴   208社会保障和就业支出  
    (5)其他收入 751,800.0       3、债务还本付息支出   209社会保险基金支出  
二、纳入财政专户管理的非税收入拔款        4、基本建设支出   210医疗卫生与计划生育支出  
三、政府性基金拨款        5、其他资本性支出   211节能环保支出  
四、事业单位经营收入        6、其他支出   212城乡社区支出  
五、上级补助收入   三、事业单位经营支出   213农林水支出  
六、附属单位缴款   四、对附属单位补助支出   214交通运输支出  
七、其他收入   五、上缴上级支出   215资源勘探信息等支出  
八、上-结余收入       216商业服务业等支出  
     1.公共财政预算拨款结转       217金融支出  
       (1)经费拨款结转       220国土海洋气象等支出  
       (2)纳入预算管理的非税收入结转       221住房保障支出  
     2.政府性基金结转       222粮油物资储备支出  
     3.纳入财政专户管理的收入结转       227预备费  
     4.其他收入结转       229其他支出  
收入总 计 1,415,800.0  支出总计 1,220,702.0  支出总计  
岳阳县2016-度交通质监站决算收支明细表
                                单元:元
经济科目 项目名称/科目 资金来源 其中:政府采购金额 支出功能科目编码 支出功能科目项级名称
合计 当-财力 上-结转
经费拨款(补助) 纳入专户管理的非税收入拨款 政府性基金拨款 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入
小计 经费拨款 纳入预算管理的非税收入拨款
合计 1220702 665000 664000             556702            
工资福利支出 基本工资 基本工资   362000 362000                          
津贴补贴/绩效工资 规范性公务员津补贴                                
特殊岗位津贴                                
乡镇工作补贴                                
绩效工资/其他津补贴   233675 233675                          
社会保障缴费 养老保险   3200 2200             1000            
医疗保险                                
生育保险                                
残疾人保障金                                
工伤保险                                
职业-金                                
其他社保保障费                                
其他工资福利支出   66125 66125                          
商品和服务支出(标准) 办公费   54000               54000            
印刷费   24000               24000            
水费   1400               1400            
电费   5000               5000            
邮电费   9500               9500            
物业管理费   4800               4800            
公务车运行维护费   92000               92000            
其他交通费                                
差旅费                                
维修费   18000               18000            
会议费   2800               2800            
劳务费                                
培训费                                
公务接待费   125000               125000            
工会经费                                
福利费                                
其他一般商品和服务支出   148500               148500            
对个人和家庭的补助 离休费                                
退休费                                
离退休津补贴                                
医疗费   1400               1400            
助学金                                
住房公积金   60842               60842            
遗属费                                
奖励金                                
老干费                                
其他对个人和家庭的补助   8460               8460            
专项商品和服务支出(非标准) 具体项目名称 办公费、招待费、材料费等等根据具体情况填写                                
                                   
                                   
对企事业单位的补贴                                    
                                   
债务利息支出                                    
债务还本支出                                    
资本性支出                                    
                                   
其他支出                                    
                                   
经营支出                                    
对附属单位补助支出                                    
上缴上级支出                                    
备注:请大家不要增减列,但根据需要可以加减行。“专项商品和服务支出、对企事业单位的补贴、债务利息还本支出、经营支出、上缴上级”有支出的必须填写具体的项目名称。
岳阳县2016-度交通质监站“三公”经费决算表
                                                            单位:元
项      目 本-决算数
一、支出合计 216000
1、因公出国(境)费用  
2、公务接待费 125000
3、公务用车费 91000
其中:(1)公务用车运行维护费 91000
      (2)公务用车购置  
二、相关统计数  
1.因公出国(境)团组数(个)  
2.因公出国(境)人数(人)  
3.公务用车购置数(辆)  
4.公务用车保有量(辆) 1
5.公务接待批次(批) 100
6.公务接待人数(人) 800
三、“三公”经费增减变化原因等说明 招待费增加原因:我站主要职责是对全县交通在建项目的质量和安全进行监督,常-一线工地巡查,跑遍全县乡、镇、村组,早出晚归,由于实施项目较多,接待基层办事,省市考核检查频率较高,导致招待费用增加。
备注:1、“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  2、“三公”经费数包括基本支出中的“三公”经费和项目支出中的“三公”经费支出。
  3、注明因公出国(境)团组数和人数;当-公务用车购置数和保有量;
  4、注明公务接待批次和人数。
  5、请对“三公”经费增减变化原因等进行说明。