表1 | |||||||||||
岳阳县2016-度部门收支决算总表 | |||||||||||
单位名称:岳阳县城市公交管理所 | 单位:万元 | ||||||||||
收入 | 支出 | ||||||||||
项目 | 2016-决算数 | 项目 | 2016-决算数 | 公共财政预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 上-结转 |
一、财政拨款 | 241.68 | 201一般公共服务支出 | |||||||||
(一)公共财政拨款 | 241.68 | 203国防支出 | |||||||||
1、经费拨款 | 241.68 | 204公共安全支出 | |||||||||
2、纳入预算管理的非税收入拔款 | 205教育支出 | ||||||||||
(1)专项收入 | 206科学技术支出 | ||||||||||
(2)行政事业性收费收入 | 207文化体育与传媒支出 | ||||||||||
(3)罚没收入 | 208社会保障和就业支出 | ||||||||||
(4)国有资源有偿使用收入 | 210医疗卫生与计划生育支出 | ||||||||||
(5)其他收入 | 211节能环保支出 | ||||||||||
(二)政府性基金拨款 | 212城乡社区支出 | ||||||||||
(三)国有资本经营预算拨款 | 213农林水支出 | ||||||||||
二、事业单位经营收入 | 214交通运输支出 | 241.68 | 241.68 | ||||||||
三、上级补助收入 | 215资源勘探信息等支出 | ||||||||||
四、附属单位缴款 | 216商业服务业等支出 | ||||||||||
五、其他收入 | 217金融支出 | ||||||||||
六、上-结余收入 | 219援助其他地区支出 | ||||||||||
1、公共财政拨款 | 220国土海洋气象等支出 | ||||||||||
2、政府性基金拨款 | 221住房保障支出 | ||||||||||
3、国有资本经营预算拨款 | 222粮油物资储备支出 | ||||||||||
4.其他收入结转 | 229其他支出 | ||||||||||
收入总计 | 241.68 | 支出总计 | 241.68 | 241.68 |
表2 | ||||||||||||||
岳阳县2016-度部门决算支出明细表 | ||||||||||||||
单位名称: | 岳阳县城市公交管理所 | 单元:万元 | ||||||||||||
经济科目 | 项目名称/科目 | 资金收入来源 | 支出功能科目编码 | 支出功能科目项级名称 | ||||||||||
合计 | 财政拨款 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 上-结转 | ||||||||
公共财政预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 类 | 款 | 项 | |||||||||
合计 | 241.68 | 241.68 | ||||||||||||
一、基本支出 | 241.68 | 241.68 | ||||||||||||
工资福利支出 | 基本工资 | 69.35 | 69.35 | |||||||||||
津贴补贴 | 78.36 | 78.36 | ||||||||||||
奖金 | ||||||||||||||
绩效工资 | 6.62 | 6.62 | ||||||||||||
伙食补助费 | ||||||||||||||
机关事业单位基本养老保险缴费 | 2.78 | 2.78 | ||||||||||||
职业-金缴费 | ||||||||||||||
其他社会保障缴费 | ||||||||||||||
其他工资福利支出 | 5.34 | 5.34 | ||||||||||||
商品和服务支出 | 办公费 | 2.90 | 2.90 | |||||||||||
印刷费 | 4.75 | 4.75 | ||||||||||||
水费 | 0.08 | 0.08 | ||||||||||||
电费 | 1.20 | 1.20 | ||||||||||||
邮电费 | 2.00 | 2.00 | ||||||||||||
物业管理费 | 0.38 | 0.38 | ||||||||||||
公务车运行维护费 | ||||||||||||||
其他交通费 | 9.15 | 9.15 | ||||||||||||
差旅费 | 1.10 | 1.10 | ||||||||||||
维修费 | 18.00 | 18.00 | ||||||||||||
会议费 | 0.15 | 0.15 | ||||||||||||
劳务费 | 8.61 | 8.61 | ||||||||||||
培训费 | 0.40 | 0.40 | ||||||||||||
公务接待费 | 5.51 | 5.51 | ||||||||||||
工会经费 | ||||||||||||||
福利费 | ||||||||||||||
其他商品和服务支出 | 7.44 | 7.44 | ||||||||||||
对个人和家庭的补助 | 离休费 | |||||||||||||
退休费 | ||||||||||||||
离退休津补贴 | ||||||||||||||
抚恤金 | ||||||||||||||
生活补助 | ||||||||||||||
住房公积金 | 17.32 | 17.32 | ||||||||||||
遗属费 | ||||||||||||||
医疗费 | ||||||||||||||
其他对个人和家庭的补助 | 0.24 | 0.24 | ||||||||||||
二、项目支出 | ||||||||||||||
专项商品和服务支出 | ||||||||||||||
对企事业单位的补贴 | ||||||||||||||
债务还本付息支出 | ||||||||||||||
基本建设支出 | ||||||||||||||
其他资本性支出 | ||||||||||||||
三、经营支出 | ||||||||||||||
四、对附属单位补助支出 | ||||||||||||||
五、上缴上级支出 |
岳阳县2016-度财政拨款“三公”经费决算表 | ||||
单位名称:岳阳县城市公交管理所 | 单位:万元 | |||
项目 | 2016-决算数合计 | 公共财政预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 |
一、支出合计 | 5.51 | 5.51 | ||
1、因公出国(境)费用 | ||||
2、公务接待费 | 5.51 | 5.51 | ||
3、公务用车费 | ||||
其中:(1)公务用车运行维护费 | ||||
(2)公务用车购置 | ||||
二、相关统计数 | ||||
1.因公出国(境)团组数(个) | ||||
2.因公出国(境)人数(人) | ||||
3.公务用车购置数(辆) | ||||
4.公务用车保有量(辆) | ||||
5.公务接待批次(批) | 78.00 | |||
6.公务接待人数(人) | 712.00 | |||
三、“三公”经费增减变化原因等说明 | 与上-基本持平 | 与上-基本持平 | ||
备注:1、“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 2、“三公”经费数包括基本支出中的“三公”经费和项目支出中的“三公”经费支出。 |
岳阳县城市公交管理所2016-度
部门决算说明
我所主要职能是负责全县城市公共交通运输市场的管理和监督,2016-,我所认真贯彻落实单位职责。现将我所2016-部门决算情况说明如下:
2016-度收入总计2,416,758.00元,其中:公共财政拨款2,416,758.00元。本-支出总计2,416,758.00元。详见《2016-度县直部门收支决算公开表》。
2016-公共预算财政拨款支出2,416,758.00元,其中:基本支出2,416,758.00元,系保障我所各项支出。包括用于办公等常公用经费
2016-“三公”经费支出合计55,121.00元,与预算持平。分项为:公务接待费支出55,121.00元,公务接待共78批 712人次。详见《2016-度县直部门“三公”经费决算公开表》。
附:1、我单位一般行政管理事务支出确实用于单位基本支出。
2、我所借用其他事业单位办公用房办公,没有自有房。
二0一七-一-二十