县供销社2014-部门预算编制说明
县供销社2014-预算编制有关情况说明如下:
一、基本情况
本社内设九个股室一个中心,下辖八个基层社和一个公司,县社机关共有干部职工69人,其中在职职工36人(全额拨款编制19人,自收自支编制17人),退休干部职工33人。共有固定资产3929229元(其中小车台146900元)。
二、预算编制的主要依据和原则
2014-预算编制以岳阳县人民政府关于“2014-财政本级预算方案”的文件精神为依据,坚持统筹预算内外财力、量力而行、以收定支、收支平衡,支出优先安排工资发放、社保支出、法定支出,确保机关正常运转和全系统和谐稳定的原则。同时,综合考虑相关的增减变动因素,编制其收支预算。
三、2014-收支预算总额
(一)收入总额 2625000元
1、财政经费拨款 1490800元
2、纳入预算管理的非税收入拨款 1054200元
3、附属单位上缴收入 80000元
(二)支出总额 2625000元
1、基本支出 2575000元
① 工资福利支出 1446200元
△ 基本工资 462100元
△ 津贴 752000元
△ 社会保障 232100元
② 一般商品支出和服务支出 495692元
③ 对个人和家庭的补助 633108元
2、对附属单位补助支出 50000元