2015年岳阳县二中预算收支表
单位:元
收入
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支出
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内容
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2015年预算数
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内容
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2015年预算数
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功能科目名称
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一、公共财政拨款
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24225254
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一、基本支出
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28752343
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经费拨款
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24225254
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﹙一﹚工资福利支出
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15755138
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含基本工资、绩效工资、社保等
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纳入公共预算管理的非税收入拨款
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﹙二﹚一般商品和服务支出
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8628400
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含办公、水电、维修、印刷、教材教辅,会议培训、招待等
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二、政府性基金拨款
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﹙三﹚对个人和家庭的补助
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3688805
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含退休生活补贴、助学金、住房公积金等
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三、纳入专户管理的非税收入拨款
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11452000
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﹙四﹚其他资本性支出
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280000
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含大型维修添置
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四、中央财政补助
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﹙五﹚其他支出
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400000
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含贷款利息
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五、事业单位经营服务收入
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二、项目支出
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10000000
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教学楼及附属工程
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六、其他收入
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3075089
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四、对附属单位补助支出
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五、上缴上级支出
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六、结余
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收入合计
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38752343
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支出合计
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38752343
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说明:支出的功能科目名称要细化到项级。
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2015年岳阳县二中“三公”经费预算情况表
单位:万元
项 目
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本年预算数
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合 计
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26
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1、因公出国(境)费用
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0
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2、公务接待费
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18
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3、公务用车费
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8
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其中:(1)公务用车运行维护费
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(2)公务用车购置
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注:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
岳阳县二中2015年度预算编制说明
一、单位基本情况
岳阳县二中是一所全制普通高中,主要开展高中教育教学工作。现有学生3371人,在职教师233人,离退休人员65人。单位主要收入来源为财政预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款(学费)。
二、预算编制的基本原则
本部门预算的编制坚持统筹预算内外财力,量力而行,收支平衡的原则,根据当年财力以收定支,支出安排优先保证工资发放,社保支出和学校正常运转支出。
三、单位收支说明
2015年总收入3875.2万元,其中财政预算经费拨款2422.5万元,纳入专户管理的非税收入1145.2万元(含学费收入432万元,住宿费79.4万元,,教材教辅298.5万元,高考学考报名考试费84万元,其他37.8万),其他收入307.5万元(远志及生活服务中心上交)。
预算总支出 3875.2万元。按经济分类构成:工资及福利支出1575.5万元(其中基本工资393.4万元,绩效工资521.4万元,加班工资465.7万元,社会保障缴费169万元,临聘人员工资26万元),一般商品和服务支出862.8万元,(其中 “三公”经费26万元,教材教辅518.8万元,维修费82万元,水电费66万元等)。对个人和家庭补助368.9万元(其中离退休生活补贴107.2万元,离退休工资116.5万元,住房公积金39.3万元,助学金103万元,其他2.9万)。其他资本性支出28万元,债务利息36万元,项目支出1000万为学校教学楼修建及内部设施添置。