岳阳县二中2016-度支出预算明细表 | ||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||
经济科目 | 项目名称/科目 | 资金来源 | ||||||||||
合计 | 当-财力 | 上-结转 | ||||||||||
财政预算拨款(补助) | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 政府性基金拨款 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||
小计 | 经费拨款 | 纳入预算管理的非税收入拨款 | ||||||||||
合计 | 3635 | 3425.2 | 2172.8 | 1252.4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 202 | 0 | |
工资福利支出 | 基本工资 | 794 | 794 | 794 | ||||||||
津贴补贴 | 993.7 | 801.7 | 485 | 316.7 | 192 | |||||||
社会保障缴费 | 457 | 457 | 457 | |||||||||
其他工资福利支出 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | |||||||||
一般商品和服务支出 | 办公费 | 52 | 52 | 52 | ||||||||
印刷费 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||||||||
水费 | 28 | 28 | 28 | |||||||||
电费 | 48 | 48 | 48 | |||||||||
邮电费 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||||||
物业管理费 | 19 | 19 | 19 | |||||||||
公务用运行维护费 | 0 | 0 | ||||||||||
其他交通费 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | |||||||||
差旅费 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | |||||||||
维修费 | 70 | 70 | 70 | |||||||||
会议费 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
劳务费 | 8 | 8 | 8 | |||||||||
培训费 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | |||||||||
公务接待费 | 18 | 18 | 18 | |||||||||
工会经费 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | |||||||||
福利费 | 0 | 0 | ||||||||||
其他一般商品和服务支出 | 28 | 28 | 28 | |||||||||
对个人和家庭的补助 | 离休费 | 0 | 0 | |||||||||
退休费 | 141.3 | 141.3 | 141.3 | |||||||||
离退休津补贴 | 114.8 | 114.8 | 114.8 | |||||||||
医疗费 | 0 | 0 | ||||||||||
助学金 | 116.2 | 98.2 | 98.2 | 8 | 10 | |||||||
住房公积金 | 79.4 | 79.4 | 79.4 | |||||||||
遗属费 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | |||||||||
奖励金 | 0 | 0 | ||||||||||
老干费 | 0 | 0 | ||||||||||
其他对个人和家庭的补助 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |||||||||
项目支出 | 570.5 | 570.5 | 570.5 | |||||||||
事业单位经营支出 | 0 | 0 | ||||||||||
对附属单位补助支出 | 0 | 0 | ||||||||||
上缴上级支出 | 0 | 0 | ||||||||||
结余 | 0 | 0 | ||||||||||
其他支出 | 28 | 28 | 28 |