岳阳县一中2016-度预算收支总表 | |||||
单位:万元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 2015-执行数 | 2016-预算数 | 项 目 | 2015-执行数 | 2016-预算数 |
一、公共财政拨款(补助) | 2398 | 3075 | 一、基本支出 | 4513 | 4888 |
1、经费拨款 | 2398 | 3075 | 1、工资福利支出 | 2692 | 3092 |
2、纳入预算管理的非税收入拔款 | 0 | 0 | 2、一般商品和服务支出 | 1311 | 1261 |
(1)专项收入 | 3、对个人和家庭的补助 | 510 | 535 | ||
(2)行政事业性收费收入 | 二、项目支出 | 557 | 762 | ||
(3)罚没收入 | 1、专项商品和服务支出 | 0 | |||
(4)国有资源(资产)有偿使用收入 | 2、对企事业单位的补贴 | 0 | |||
(5)其他收入 | 3、债务付息支出 | 88 | 0 | ||
二、纳入财政专户管理的非税收入拔款 | 2511 | 2341 | 4、债务还本支出 | 0 | |
三、政府性基金拨款 | 5、其他资本性支出 | 313 | 612 | ||
四、事业单位经营收入 | 6、其他支出 | 156 | 150 | ||
五、上级补助收入 | 三、事业单位经营支出 | 0 | |||
六、附属单位缴款 | 四、对附属单位补助支出 | 0 | |||
七、其他收入 | 161 | 234 | 五、上缴上级支出 | 0 | |
八、上-结余 | |||||
收 入 总 计 | 5070 | 5650 | 支 出 总 计 | 5070 | 5650 |