岳阳县四中2015-度支出决算明细表 | ||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||
经济科目 | 项目名称/科目 | 资金来源 | ||||||||||
合计 | 当-财力 | 上-结转 | ||||||||||
财政预算拨款(补助) | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 政府性基金拨款 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||
小计 | 经费拨款 | 纳入预算管理的非税收入拨款 | ||||||||||
合计 | 1626 | 779 | 779 | 0 | 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421 | ||
工资福利支出 | 基本工资 | 185 | 185 | 185 | ||||||||
津贴补贴 | 21 | 0 | 21 | |||||||||
社会保障缴费 | 104 | 101 | 101 | 3 | ||||||||
其他工资福利支出 | 333 | 217 | 217 | 61 | 55 | |||||||
一般商品和服务支出 | 办公费 | 14 | 0 | 14 | ||||||||
印刷费 | 0 | 0 | ||||||||||
水费 | 6 | 0 | 6 | |||||||||
电费 | 23 | 0 | 23 | |||||||||
邮电费 | 6 | 0 | 6 | |||||||||
物业管理费 | 3 | 0 | 3 | |||||||||
公务用运行维护费 | 0 | 0 | ||||||||||
其他交通费 | 5 | 0 | 5 | |||||||||
差旅费 | 4 | 0 | 4 | |||||||||
维修费 | 21 | 0 | 21 | |||||||||
会议费 | 0 | 0 | ||||||||||
劳务费 | 6 | 0 | 6 | |||||||||
培训费 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
公务接待费 | 12 | 0 | 12 | |||||||||
工会经费 | 8 | 0 | 8 | |||||||||
福利费 | 5 | 0 | 5 | |||||||||
其他一般商品和服务支出 | 215 | 0 | 215 | |||||||||
对个人和家庭的补助 | 离休费 | 0 | 0 | |||||||||
退休费 | 49 | 49 | 49 | |||||||||
离退休津补贴 | 32 | 32 | 32 | |||||||||
医疗费 | 0 | 0 | ||||||||||
助学金 | 37 | 30 | 30 | 7 | ||||||||
住房公积金 | 15 | 15 | 15 | |||||||||
遗属费 | 0 | 0 | ||||||||||
奖励金 | 0 | 0 | ||||||||||
老干费 | 0 | 0 | ||||||||||
其他对个人和家庭的补助 | 13 | 9 | 9 | 4 | ||||||||
项目支出 | 0 | 0 | ||||||||||
事业单位经营支出 | 0 | 0 | ||||||||||
对附属单位补助支出 | 0 | 0 | ||||||||||
上缴上级支出 | 0 | 0 | ||||||||||
结余 | 0 | 0 | ||||||||||
其他支出 | 506 | 140 | 140 | 366 |