岳阳县一中2015-度支出决算明细表 | ||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||
经济科目 | 项目名称/科目 | 资金来源 | ||||||||||
合计 | 当-财力 | 上-结转 | ||||||||||
财政预算拨款(补助) | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 政府性基金拨款 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||
小计 | 经费拨款 | 纳入预算管理的非税收入拨款 | ||||||||||
合计 | 5070 | 0 | 2398 | 0 | 2511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | 0 | |
工资福利支出 | 基本工资 | 529 | 529 | 0 | ||||||||
津贴补贴 | 0 | |||||||||||
社会保障缴费 | 334 | 334 | 0 | |||||||||
其他工资福利支出 | 1829 | 586 | 1243 | |||||||||
一般商品和服务支出 | 办公费 | 42 | 10 | 22 | 10 | |||||||
印刷费 | 80 | 80 | ||||||||||
水费 | 96 | 66 | 30 | |||||||||
电费 | 67 | 37 | 30 | |||||||||
邮电费 | 1 | 1 | ||||||||||
物业管理费 | 11 | 11 | ||||||||||
公务用运行维护费 | 5 | 5 | ||||||||||
其他交通费 | 8 | 8 | ||||||||||
差旅费 | 10 | 10 | ||||||||||
维修费 | 116 | 99 | 17 | |||||||||
会议费 | 8 | 8 | ||||||||||
劳务费 | 0 | |||||||||||
培训费 | 36 | 28 | 8 | |||||||||
公务接待费 | 21 | 21 | ||||||||||
工会经费 | 30 | 30 | ||||||||||
福利费 | 0 | |||||||||||
其他一般商品和服务支出 | 780 | 17 | 713 | 50 | ||||||||
对个人和家庭的补助 | 离休费 | 0 | ||||||||||
退休费 | 141 | 139 | 2 | |||||||||
离退休津补贴 | 101 | 101 | 0 | |||||||||
医疗费 | 0 | |||||||||||
助学金 | 149 | 132 | 0 | 17 | ||||||||
住房公积金 | 90 | 45 | 45 | |||||||||
遗属费 | 5 | 5 | 0 | |||||||||
奖励金 | 10 | 10 | ||||||||||
老干费 | 0 | |||||||||||
其他对个人和家庭的补助 | 14 | 14 | ||||||||||
项目支出 | 401 | 401 | 0 | |||||||||
事业单位经营支出 | 0 | |||||||||||
对附属单位补助支出 | 0 | |||||||||||
上缴上级支出 | 0 | |||||||||||
结余 | 0 | |||||||||||
其他支出 | 156 | 140 | 16 |