一、主要职责
1、贯彻落实党和国家的教育方针、政策、法律、法规、规章,研究制定地方性的教育政策并监督执行;研究制订全县教育事业发展规划和-度计划,科学合理确定教育发展重点、规模、速度和步骤,指导和协调教育规划、计划的实施;统筹管理全县初等、中等学历教育;主管全县学校招生考试;综合管理和指导各层次的非学历培训、学前教育、继续教育等工作;组织指导教育理论、教材教法和教学手段方法等方面的研究。
2、领导全县教育系统的纪检、监察工作;指导学校思想政治工作、德育工作、体育、卫生、艺术教育和国防教育工作。
3、指导编制并负责汇总全县学校发展情况和教育经费-度预、决算,归口管理本县教育事业经费;组织、指导全县教育系统的内部审计工作;负责县直教育单位和各中小学校的经济责任审计。
4、会同有关部门制订全县教育系统有关机构编制、劳动工资、工作绩效奖惩、人事管理等方面的规章制度并组织实施;负责全县教育系统教师资格认定、招聘录用、人员调配等工作;负责全县教师系列专业技术职务的评聘。
5、负责全县教师和教育行政干部队伍的建设工作;统筹管理全县社会力量办学,负责社会力量办学的审批、注册和报批工作;指导、协调全县大中专毕业生就业,负责制定并组织实施大中专毕业生就业方案,配合相关部门组织开展企事业招聘等活动;指导、管理全县学校勤工俭学工作。
6、拟订全县群众体育工作的发展规划;推行全民健身计划,建立和完善全民健身体系,负责全民健身工程的实施和监督管理;指导开展群众性体育活动;组织协调参加县级以上群众性体育赛事及活动;指导和管理体育行业和群众性单项体育协会的工作;指导开展国民体质监测活动和体育场地普查工作;指导《国家体育锻炼标准》实施;负责全县全民健身体育项目裁判员、社会体育指导员的培训计划和管理;依法审查体育从业人员资格;指导全县老-体育工作;依法管理高危体育项目的审查、批准、检查。
7、负责全县体育产业的开发和管理;指导公共体育设施的建设,推动体育标准化建设具体工作;承担规范体育服务管理、公共体育设施监督管理、体育统计、体育彩票发行管理工作。指导管理全县竞技体育、体育科学研究工作,拟定全县青少-体育工作发展规划,指导监督青少-体育锻炼标准的实施。
8、指导全县各级业余体校、体育传统项目学校、体育后备人才基地、青少-体育俱乐部的建设;指导推动学校体育的发展,指导和管理全县青少-体育竞赛活动,抓好反兴奋剂工作;负责全县等级运动员的审核、申报、办理工作及业余体校教练员的岗位培训工作;负责竞赛项目裁判员、课余训练教练员的业务培训、考核;制订优秀运动员奖励政策和措施。
9、负责全县中小学体育和国防教育工作的管理、指导和评价;负责组织开展本级、指导协调参加县级以上体育竞赛等交流活动;指导并监督全县学生体质状况监测,指导协调学校阳光体育、校园足球工作的实施;负责并协调城区学校国防教育和学生军训工作。负责全县学生健康教育、环境卫生、教学卫生工作;负责并协调城区学校爱卫迎检工作。
二、决算单位构成
决算单位构成:主要包括教体局机关,二级机构(教研室、仪电站、业余体校、进修学校),4所县直高中,1所职业中专,1所特教学校,全县义务教育阶段学校91所(其中初中17所,九-一贯制学校9所,小学65所),以及公办幼儿园27所。
三、基本原则
本部门决算的编制坚持统筹预算内外财力,量力而行,收支平衡的原则,即根据当-预算内外财力,以收定支,支出安排优先保证工资发放、社保支出、正常运转等支出。
四、收支说明
2016-决算预算内收入为63930万元,纳入专户管理的非税收入为5529.33万元,总收入为69459.33万元。总收入中,县本级财政安排52826.08万元,比-初预算增加了5753万元,增加的主要原因如下:一是教职工工资按新政策套改后增资;二是启动了非义务教育化债工作,县本级投入安排了一定经费。
决算总支出为69459.33万元,其中基本支出49701.61万元(其中包括工资福利支出33056.17万元,对个人和家庭补助支出9332.44万元,一般商品和服务支出7313万元),项目支出19757.72万元(其中其他资本性支出15775万元,专项商品和服务支出3982.72万元)。决算支出中的项目支出19757.72万元,其中非义务教育化债专项支出10300万元,县一中田径场改造1000万元,义务教育校舍维修改造和薄弱学校改造专项资金2927万元,学前教育专项资金830万元,职业教育发展专项资金413万元,学生资助专项经费1589万元,其他政策性专项支出2698.72万元。专项商品和服务支出主要是义务教育和高中学校公用经费支出。
五、其他重要事项的情况说明
“三公”经费决算
2016-“三公”经费决算数为461万元,其中,公务接待费302万元,公务用车购置及运行费159万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费159万元),因公出国(境)费0万元。2016-“三公”经费决算较2016-预算减少3.5万元(其中招待费减少2.3万元,租车费减少1.2万元),主要原因是今-严格执行局纪委批准的“三公”经费标准,控制招待次数、招待标准,尽量减少公务用车次数。
六、名词解释
(一)机关运行经费:
是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)“三公”经费:
1、“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2、“三公”经费数包括基本支出中的“三公”经费和项目支出中的“三公”经费支出。
附件:1、岳阳县教体局2016-度部门决算收支总表(含机关)
2、岳阳县教体局2016-度部门决算支出明细表(含机关)
3、岳阳县教体局2016-度财政拨款“三公”经费决算表(含机关)
附1:
表1 | |||||||||||
岳阳县教育体育局2016-部门收支决算总表 | |||||||||||
单位名称: | 单位:万元 | ||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||
项 目 | 2016-决算数 | 项 目 | 2016-决算数 | 公共财政预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 (非税收入) |
上-结转 |
一、财政拨款 | 69459.33 | 201一般公共服务支出 | |||||||||
(一)公共财政拨款 | 69459.33 | 203国防支出 | |||||||||
1、经费拨款 | 63930.00 | 204公共安全支出 | |||||||||
2、纳入预算管理的非税收入拔款 | 5529.33 | 205教育支出 | 69459.33 | 63930.00 | 5529.33 | ||||||
(1)专项收入 | 206科学技术支出 | ||||||||||
(2)行政事业性收费收入 | 207文化体育与传媒支出 | ||||||||||
(3)罚没收入 | 208社会保障和就业支出 | ||||||||||
(4)国有资源有偿使用收入 | 210医疗卫生与计划生育支出 | ||||||||||
(5)其他收入 | 5529.33 | 211节能环保支出 | |||||||||
(二)政府性基金拨款 | 212城乡社区支出 | ||||||||||
(三)国有资本经营预算拨款 | 213农林水支出 | ||||||||||
二、事业单位经营收入 | 214交通运输支出 | ||||||||||
三、上级补助收入 | 215资源勘探信息等支出 | ||||||||||
四、附属单位缴款 | 216商业服务业等支出 | ||||||||||
五、其他收入 | 217金融支出 | ||||||||||
六、上-结余收入 | 219援助其他地区支出 | ||||||||||
1、公共财政拨款 | 220国土海洋气象等支出 | ||||||||||
2、政府性基金拨款 | 221住房保障支出 | ||||||||||
3、国有资本经营预算拨款 | 222粮油物资储备支出 | ||||||||||
4.其他收入结转 | 229其他支出 | ||||||||||
收入总计 | 69459.33 | 支出总计 | 69459.33 | 63930.00 | 5529.33 |
附2:
` | 表2 | |||||||||||||
岳阳县教育体育局2016-决算支出明细表 | ||||||||||||||
单位名称: | 单元:万元 | |||||||||||||
经济科目 | 项目名称/科目 | 资金收入来源 | 支出功能科目编码 | 支出功能科目项级名称 | ||||||||||
合计 | 财政拨款 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 (非税收入) |
上-结转 | ||||||||
公共财政预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 类 | 款 | 项 | |||||||||
合计 | 69459.33 | 63930.00 | 5529.33 | 205 | 02 | 普通教育 | ||||||||
一、基本支出 | 49701.61 | 46657.61 | 3044.00 | 205 | 02 | 普通教育 | ||||||||
工资福利支出 | 基本工资 | 15131.10 | 15131.10 | 205 | 02 | 普通教育 | ||||||||
津贴补贴 | 205 | 02 | 普通教育 | |||||||||||
奖金 | 205 | 02 | 普通教育 | |||||||||||
绩效工资 | 9951.84 | 8851.84 | 1100.00 | 205 | 02 | 普通教育 | ||||||||
伙食补助费 | 205 | 02 | 普通教育 | |||||||||||
机关事业单位基本养老保险缴费 | 5934.23 | 5934.23 | 205 | 02 | 普通教育 | |||||||||
职业-金缴费 | 205 | 02 | 普通教育 | |||||||||||
其他社会保障缴费 | 2039.00 | 2039.00 | 205 | 02 | 普通教育 | |||||||||
其他工资福利支出 | 205 | 02 | 普通教育 | |||||||||||
商品和服务支出 | 办公费 | 1295.00 | 1090.00 | 205.00 | 205 | 02 | 普通教育 | |||||||
印刷费 | 530.00 | 380.00 | 150.00 | 205 | 02 | 普通教育 | ||||||||
水费 | 430.00 | 360.00 | 70.00 | 205 | 02 | 普通教育 | ||||||||
电费 | 841.00 | 690.00 | 151.00 | 205 | 02 | 普通教育 | ||||||||
邮电费 | 143.00 | 113.00 | 30.00 | 205 | 02 | 普通教育 | ||||||||
物业管理费 | 470.00 | 260.00 | 210.00 | 205 | 02 | 普通教育 | ||||||||
公务车运行维护费 | 205 | 02 | 普通教育 | |||||||||||
其他交通费 | 150.00 | 90.00 | 60.00 | 205 | 02 | 普通教育 | ||||||||
差旅费 | 249.00 | 180.00 | 69.00 | 205 | 02 | 普通教育 | ||||||||
维修费 | 1645.00 | 1240.00 | 405.00 | 205 | 02 | 普通教育 | ||||||||
会议费 | 270.00 | 160.00 | 110.00 | 205 | 02 | 普通教育 | ||||||||
劳务费 | 524.00 | 304.00 | 220.00 | 205 | 02 | 普通教育 | ||||||||
培训费 | 70.00 | 70.00 | 205 | 02 | 普通教育 | |||||||||
公务接待费 | 304.00 | 202.00 | 102.00 | 205 | 02 | 普通教育 | ||||||||
工会经费 | 392.00 | 230.00 | 162.00 | 205 | 02 | 普通教育 | ||||||||
福利费 | 205 | 02 | 普通教育 | |||||||||||
其他商品和服务支出 | 205 | 02 | 普通教育 | |||||||||||
对个人和家庭的补助 | 离休费 | 52.73 | 52.73 | 205 | 02 | 普通教育 | ||||||||
退休费 | 205 | 02 | 普通教育 | |||||||||||
离退休津补贴 | 205 | 02 | 普通教育 | |||||||||||
抚恤金 | 280.74 | 280.74 | 205 | 02 | 普通教育 | |||||||||
生活补助 | 5326.00 | 5326.00 | 205 | 02 | 普通教育 | |||||||||
住房公积金 | 1900.68 | 1900.68 | 205 | 02 | 普通教育 | |||||||||
遗属费 | 254.03 | 254.03 | 205 | 02 | 普通教育 | |||||||||
医疗费 | 205 | 02 | 普通教育 | |||||||||||
其他对个人和家庭的补助 | 1518.26 | 1518.26 | 205 | 02 | 普通教育 | |||||||||
二、项目支出 | 19757.72 | 17272.39 | 2485.33 | 205 | 02 | 普通教育 | ||||||||
专项商品和服务支出 | 3982.72 | 3787.77 | 194.95 | 205 | 02 | 普通教育 | ||||||||
对企事业单位的补贴 | 205 | 02 | 普通教育 | |||||||||||
债务还本付息支出 | 205 | 02 | 普通教育 | |||||||||||
基本建设支出 | 205 | 02 | 普通教育 | |||||||||||
其他资本性支出 | 15775.00 | 13484.62 | 2290.38 | 205 | 02 | 普通教育 | ||||||||
三、经营支出 | 205 | 02 | 普通教育 | |||||||||||
四、对附属单位补助支出 | 205 | 02 | 普通教育 | |||||||||||
五、上缴上级支出 | 205 | 02 | 普通教育 |
附3: 岳阳县教育体育局2016-财政拨款“三公”经费
决 算 表
单位名称: 单位:万元
项目 | 2016-决算数合计 | 公共财政预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 |
一、支出合计 | 461 | |||
1、因公出国(境)费用 | ||||
2、公务接待费 | 302 | |||
3、公务用车费 | 159 | |||
其中:(1)公务用车运行维护费 | 159 | |||
(2)公务用车购置费 | ||||
二、相关统计数 | ||||
1、因公出国(境)团组数(个) | ||||
2、因公出国(境)人数(人) | ||||
3、公务用车购置数(辆) | ||||
4、公务用车保有量(辆) | 2 | |||
5、公务接待批次(批) | 5190 | |||
6、公务接待人数(人) | 47375 | |||
三、"三公"经费增减变化原因等说明 | ||||
备注:1、“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 |