岳阳县荣家湾镇水务工作站2016年度决算公开说明
来源:荣家湾镇   2017-01-20 00:00
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岳阳县荣家湾镇水务工作站2016-度决算公开说明

一、岳阳县荣家湾镇水务工作站职责及机构设置情况

荣家湾镇水务工作站:主要负责荣家湾镇宣传推广《水法》、《防洪法》、《水土保持法》等水利法律法规,培训水利工作人员,组织防汛抗旱以及对全镇各项水利设施建设维护管理,并负责水利建设项目的申报、验收等工作。

本站共有人员27人,其中在编在岗13人(其中:镇机关借用2人),主要依靠财政拨款和上级拨付工作经费保持运转。

二、2016-度决算表

附表一:岳阳县荣家湾镇水务工作站2016-度决算收支总表

附表二:岳阳县荣家湾镇水务工作站2016-度支出决算明细表

附表三:岳阳县荣家湾镇水务工作站2016-度“三公”经费决算表

三、岳阳县荣家湾镇水务站预算执行情况分析

(一)决算基本情况

1、-度收支决算情况

2016-度,收入总计562.49万元,即财政拨款收入361.56万元,上级补助收入187.95万元,其他收入12.98万元。2016-度,全-支出总计562.49万元,其中,基本支出207.22万元,占比总支出36.84%;项目支出355.27,占比总支出63.16%。其中,工资福利支出130.85万元,占总支出的23.26%;商品和服务支出52.39万元,占总支出的9.31%;对个人和家庭补助支出(含离退休费)23.99万元,占总支出的4.27%;其他支出355.26万元,占比总支出63.16%。

2、-度一般公共预算财政拨款支出情况

2016-公共预算财政拨款支出562.49万元,其中:基本支出207.22万元,系保障部门工资与福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等各项支出。包括用于行政运行、部门服务等常公用经费。项目支出355.27万元,是部门为完成基本建设、还往来、往来调账等而进行的支出。

3、-度“三公”经费决算情况

2016-“三公”经费支出合计5.98万元,通过取降低公务成本、减免浪费、减少行政支出,提高行政经费等一系列的举措,我单位“三公”经费比去-决算数减少0.73万元。公务接待费支出5.98万元,比去-减少0.73万元,降低10.88%,主要通过加强内部管理,采取规范财务报账制度、公务接待程序,推行公务卡结算制度,严格控制接待标准、陪餐人数等措施,从而有效地控制了非必要公务开支的发生。

4、-度部门运行经费决算情况

2016-度一般公共预算财政拨款基本支出207.22万元。其中,人员经费154.83万元,主要用于在职及离退休人员工资及津补贴的发放、社会保障和就业支出等;常公用经费52.39万元,用于机关常维护工作,如水电、物业、苗木、环卫等方面。

5、-度部门采购支出决算情况

2016-一般公共预算财政拨款政府采购合计1.45万元,其中货物类1.12万元,服务类0.33万元,主要用于办公设备、耗材采购,网络及软件服务采购,物业、苗木、环卫等机关后勤维护支出采购等,严格按照政府采购相关制度规定,签合同、按流程、分步骤,在预算计划内实施。

(二)部门决算分析

2016-决算中,几个需要说明的问题:

1、关于其他收入12.97万元的说明

2016-,我单位11-份开始进行国库集中支付改革,单位往来资金计入其他收入,单位往来入账共计12.97万元。

2、关于项目支出偏大的情况说明

项目支出偏大,主要是单位为完成基本建设、还往来、往来调账等而进行的支出。

(三)下一步措施及建议

2016-,荣家湾镇水务站在领导的正确领导和各部门的密切配合下,坚持科学理财、依法理财,确保资金和资产的安全完整,圆满完成了各项工作任务,促进了经济和社会事业的良性发展。下一步,水务站将根据-度预算要求,按照“科学、规范、统一、高效”的原则,量入为出,严格执行《行政单位会计制度》;强化事前预算,事中控制,事后监督;提高资金的使用效率,切实降低资金的使用成本;进一步完善部门公用经费定额管理办法,不断提高依法理财能力,为审计工作顺利开展提供资金保障。

附表:岳阳县荣家湾镇水务工作站2016-度决算公开表格

岳阳县荣家湾镇水务工作站2016-度决算收支总表
          单位:元
收入 支出
项目 2016-决算数 支出按经济科目分类 2016-决算数 支出按功能科目分类 2016-决算数
一、公共财政拨款(补助) 3,615,609.35 一、基本支出 2,072,242.20 201一般公共服务支出 1,413,372.20
1、经费拨款 3,615,609.35 1、工资福利支出 1,308,548.20 203国防支出  
2、纳入预算管理的非税收入拔款   2、商品和服务支出 523,934.00 204公共安全支出  
(1)专项收入   3、对个人和家庭的补助 239,760.00 205教育支出  
(2)行政事业性收费收入   二、项目支出 3,552,638.15 206科学技术支出  
(3)罚没收入   1、专项商品和服务支出   207文化体育与传媒支出  
(4)国有资源(资产)有偿使用收入   2、对企事业单位的补贴   208社会保障和就业支出  
(5)其他收入   3、债务还本付息支出   209社会保险基金支出  
二、纳入财政专户管理的非税收入拔款   4、基本建设支出   210医疗卫生与计划生育支出  
三、政府性基金拨款   5、其他资本性支出   211节能环保支出  
四、事业单位经营收入   6、其他支出 3,552,638.15 212城乡社区支出  
五、上级补助收入 1,879,549.00 三、事业单位经营支出   213农林水支出 4211508.15
六、附属单位缴款   四、对附属单位补助支出   214交通运输支出  
七、其他收入 129,722.00 五、上缴上级支出   215资源勘探信息等支出  
八、上-结余收入       216商业服务业等支出  
1.公共财政预算拨款结转       217金融支出  
(1)经费拨款结转       220国土海洋气象等支出  
(2)纳入预算管理的非税收入结转       221住房保障支出  
2.政府性基金结转       222粮油物资储备支出  
3.纳入财政专户管理的收入结转       227预备费  
4.其他收入结转       229其他支出  
收入总计 5,624,880.35 支出总计 5,624,880.35 支出总计 5624880.35
岳阳县荣家湾镇水务工作站2016-度决算收支明细表
                                单元:元
经济科目 项目名称/科目 资金来源 其中:政府采购金额 支出功能科目编码 支出功能科目项级名称
合计 当-财力 上-结转
经费拨款(补助) 纳入专户管理的非税收入拨款 政府性基金拨款 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入
小计 经费拨款 纳入预算管理的非税收入拨款
合计 5,624,880.35 3,615,609.35 3,615,609.35         1879549.00   129722.00   14500.00        
工资福利支出 基本工资 基本工资 523,614.40 523,614.40 523,614.40                          
津贴补贴/绩效工资 规范性公务员津补贴 495,660.00 495,660.00 495,660.00                          
特殊岗位津贴                                
乡镇工作补贴 72080 72080 72080                          
绩效工资/其他津补贴                                
社会保障缴费 养老保险 37464 37464 37464                          
医疗保险 9360 9360 9360                          
生育保险                                
残疾人保障金                                
工伤保险                                
职业-金 18732 18732 18732                          
其他社保保障费 31637.8 31637.8 31637.8                          
其他工资福利支出 120,000.00 120,000.00 120,000.00                          
商品和服务支出(标准) 办公费 76,101.00 76,101.00 76,101.00                 14500.00        
印刷费 8,259.00 8,259.00 8,259.00                          
水费                                
电费 67,309.00 67,309.00 67,309.00                          
邮电费                                
物业管理费                                
公务车运行维护费                                
其他交通费                                
差旅费                                
维修费 59,827.00 59,827.00 59,827.00                          
会议费                                
劳务费                                
培训费                                
公务接待费 65,678.00 65,678.00 65,678.00                          
工会经费 65000 65000 65000                          
福利费                                
其他一般商品和服务支出 181760.41 181760.41 181760.41                          
对个人和家庭的补助 离休费                                
退休费                                
离退休津补贴                                
医疗费                                
助学金                                
住房公积金 235160 235160 235160                          
遗属费                                
奖励金                                
老干费 4600 4600 4600                          
生活补助                                
其他对个人和家庭的补助                                
专项商品和服务支出(非标准) 具体项目名称 办公费、招待费、材料费等等根据具体情况填写                                
                                   
                                   
对企事业单位的补贴                                    
                                   
债务利息支出                                    
债务还本支出                                    
资本性支出                                    
                                   
其他支出 防汛支出   3,552,638.15   1,543,367.15         1879549.00   129722.00            
                                   
经营支出                                    
对附属单位补助支出                                    
上缴上级支出                                    
岳阳县荣家湾镇水务工作站2016-度“三公”经费决算表
  单位:元
项目 本-决算数
一、支出合计 59,827.00
1、因公出国(境)费用  
2、公务接待费 59,827.00
3、公务用车费  
其中:(1)公务用车运行维护费  
(2)公务用车购置  
二、相关统计数  
1.因公出国(境)团组数(个)  
2.因公出国(境)人数(人)  
3.公务用车购置数(辆)  
4.公务用车保有量(辆)  
5.公务接待批次(批)  
6.公务接待人数(人)  
三、“三公”经费增减变化原因等说明