荣家湾镇农业技术服务中心2017-预算编报说明
一、 基本情况
本中心共有人员81人,其中在编在岗33人(镇机关借用3人),分流人员11人,收集点临聘人员3人,退休人员34人。
二、预算收入
1、 上级拨款:101万元;
2、 财政拨款:293.4万元;
合计预算收入:394.4万元
三、 预算支出:
1、在岗人员:33人,其中镇机关借用3人,分流人员11人,退休人员34人 ,全-应发工资95.7万元。
2、津补贴61.5万元,乡镇补贴14.8万元,货币化补贴1.4万元,财政补贴社会保障缴费71.7万元,临聘人员工资9.2万元。
3、公用经费:140万元
1) 办公费:4万元,包括办公用品的购买,迎检等相关开支。
2) 水电费:4万元
3) 房租:3万元;
4) 报刊杂志:0.6万元;
5) 网路电话费:1万元;
6) 食堂伙食费:24万元;
7) 宣传印刷费:6万元;
8) 公务用车:5万元;
9) 福利费:6万元;
10) 维修费:6万元;
11) 无公害处理:12万元;
12) 副反应处理:7万元;
13) 防疫员工资:12万元;
14) 粮食生产:3万元;
15) 安全生产:5万元;主要用于农机安全检查、购农机补贴、安全生产宣传。
16) 高产创建:2.万元;主要用于双季稻下村核查以及抛荒清零工作。
17) 公务接待费:6万元;
18) 其他各项用工工资:14万元,包括粮食种植监控、高产创建、血防普查、油菜棉花试验基地、产地检疫用工。
19) 防疫器械:1.5万元,包括冷藏箱包、注射器械的购置。
20) 疫苗:1.5万元,主要用于疫苗的购买。
21) 湘米工程:5万元
22) 农业保险:5.4万元,主要用于保证水稻种植的安全高产。
23) 其他:6万元
岳阳县2017-部门预算收支总表 | |||||
单位:元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 2017-预算数 | 支出按经济科目分类 | 2017-预算数 | 支出按功能科目分类 | 2017-预算数 |
一、公共财政拨款(补助) | 2934000 | 一、基本支出 | 3944000 | 201一般公共服务支出 | 3944000 |
1、经费拨款 | 2934000 | 1、工资福利支出 | 951000 | 203国防支出 | |
2、纳入预算管理的非税收入拔款 | 2、商品和服务支出 | 2695000 | 204公共安全支出 | ||
(1)专项收入 | 3、对个人和家庭的补助 | 298000 | 205教育支出 | ||
(2)行政事业性收费收入 | 二、项目支出 | 206科学技术支出 | |||
(3)罚没收入 | 1、专项商品和服务支出 | 207文化体育与传媒支出 | |||
(4)国有资源(资产)有偿使用收入 | 2、对企事业单位的补贴 | 208社会保障和就业支出 | |||
(5)其他收入 | 3、债务还本付息支出 | 209社会保险基金支出 | |||
二、纳入财政专户管理的非税收入拔款 | 4、基本建设支出 | 210医疗卫生与计划生育支出 | |||
三、政府性基金拨款 | 5、其他资本性支出 | 211节能环保支出 | |||
四、事业单位经营收入 | 6、其他支出 | 212城乡社区支出 | |||
五、上级补助收入 | 600000 | 三、事业单位经营支出 | 213农林水支出 | ||
六、附属单位缴款 | 四、对附属单位补助支出 | 214交通运输支出 | |||
七、其他收入 | 410000 | 五、上缴上级支出 | 215资源勘探信息等支出 | ||
八、上-结余收入 | 216商业服务业等支出 | ||||
1.公共财政预算拨款结转 | 217金融支出 | ||||
(1)经费拨款结转 | 220国土海洋气象等支出 | ||||
(2)纳入预算管理的非税收入结转 | 221住房保障支出 | ||||
2.政府性基金结转 | 222粮油物资储备支出 | ||||
3.纳入财政专户管理的收入结转 | 227预备费 | ||||
4.其他收入结转 | 229其他支出 | ||||
收入总计 | 3944000 | 支出总计 | 3944000 | 支出总计 | 3944000 |
荣家湾镇2017-部门预算收支明细表 | ||||||||||||||||||
单元:元 | ||||||||||||||||||
经济科目 | 项目名称/科目 | 资金来源 | 其中:政府采购金额 | 支出功能科目编码 | 支出功能科目项级名称 | |||||||||||||
合计 | 当-财力 | 上-结转 | ||||||||||||||||
经费拨款(补助) | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 政府性基金拨款 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 类 | 款 | 项 | |||||||||
小计 | 经费拨款 | 纳入预算管理的非税收入拨款 | ||||||||||||||||
合计 | 3944000 | 2934000 | 2934000 | 1010000 | ||||||||||||||
工资福利支出 | 基本工资 | 基本工资 | 957000 | 957000 | 957000 | |||||||||||||
津贴补贴/绩效工资 | 规范性公务员津补贴 | 615096 | 615096 | 615096 | ||||||||||||||
特殊岗位津贴 | ||||||||||||||||||
乡镇工作补贴 | 178080 | 178080 | 178080 | |||||||||||||||
绩效工资/其他津补贴 | ||||||||||||||||||
社会保障缴费 | 养老保险 | 190000 | 190000 | 190000 | ||||||||||||||
医疗保险 | 67800 | 67800 | 67800 | |||||||||||||||
生育保险 | ||||||||||||||||||
残疾人保障金 | ||||||||||||||||||
工伤保险 | 21140 | 21140 | 21140 | |||||||||||||||
职业-金 | 121550 | 121550 | 121550 | |||||||||||||||
其他社保保障费 | 380854 | 380854 | 380854 | |||||||||||||||
其他工资福利支出(物化补贴) | 12480 | 12480 | 12480 | |||||||||||||||
商品和服务支出(标准) | 办公费 | 40000 | 40000 | 40000 | ||||||||||||||
印刷费 | 30000 | 30000 | ||||||||||||||||
水费 | 12000 | 12000 | ||||||||||||||||
电费 | 20000 | 20000 | 20000 | |||||||||||||||
邮电费 | ||||||||||||||||||
物业管理费 | ||||||||||||||||||
公务车运行维护费 | 50000 | 50000 | 50000 | |||||||||||||||
其他交通费(租车费) | ||||||||||||||||||
差旅费 | ||||||||||||||||||
维修费 | 30000 | 30000 | ||||||||||||||||
会议费 | 60000 | 60000 | ||||||||||||||||
劳务费(防疫) | ||||||||||||||||||
培训费 | ||||||||||||||||||
公务接待费 | 60000 | 60000 | 60000 | |||||||||||||||
工会经费 | 60000 | 60000 | ||||||||||||||||
福利费 | 60000 | 60000 | ||||||||||||||||
其他一般商品和服务支出 | 258000 | 38000 | 38000 | 220000 | ||||||||||||||
对个人和家庭的补助 | 离休费 | |||||||||||||||||
退休费 | ||||||||||||||||||
离退休津补贴 | ||||||||||||||||||
医疗费(退休职工城镇合作医疗) | ||||||||||||||||||
助学金 | ||||||||||||||||||
住房公积金 | 182000 | 182000 | 182000 | |||||||||||||||
遗属费 | ||||||||||||||||||
奖励金 | ||||||||||||||||||
下岗人员工资 | 66000 | 66000 | ||||||||||||||||
老干费 | ||||||||||||||||||
其他对个人和家庭的补助 | 50000 | 50000 | ||||||||||||||||
专项商品和服务支出(非标准) | 具体项目名称 | 办公费、招待费、材料费等等根据具体情况填写 | ||||||||||||||||
对企事业单位的补贴 | ||||||||||||||||||
债务利息支出 | ||||||||||||||||||
债务还本支出 | ||||||||||||||||||
资本性支出 | ||||||||||||||||||
其他支出 | 无公害处理 | 120000 | 120000 | |||||||||||||||
副反应 | 70000 | 70000 | ||||||||||||||||
检疫工资 | 120000 | 120000 | ||||||||||||||||
其他 | 112000 | 112000 | ||||||||||||||||
经营支出 | ||||||||||||||||||
对附属单位补助支出 | ||||||||||||||||||
上缴上级支出 |
荣家湾镇2017-度部门“三公”经费预算情况表 | ||
单位:元 | ||
项目 | 2016-执行数 | 2017-预算数 |
一、支出合计 | 183200 | 110000 |
1、因公出国(境)费用 | ||
2、公务接待费 | 105200 | 60000 |
3、公务用车费 | 78000 | 50000 |
其中:(1)公务用车运行维护费 | ||
(2)公务用车购置 | ||
二、相关统计数 | ||
1.因公出国(境)团组数(个) | ||
2.因公出国(境)人数(人) | ||
3.公务用车购置数(辆) | ||
4.公务用车保有量(辆) | ||
5.公务接待批次(批) | ||
6.公务接待人数(人) | ||
三、“三公”经费增减变化原因等说明 |