荣家湾镇农业技术服务中心2017年预算编报说明
来源:荣家湾镇   2017-04-28 00:00
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荣家湾镇农业技术服务中心2017-预算编报说明

一、 基本情况

本中心共有人员81人,其中在编在岗33人(镇机关借用3人),分流人员11人,收集点临聘人员3人,退休人员34人。

二、预算收入

1、 上级拨款:101万元;

2、 财政拨款:293.4万元;

合计预算收入:394.4万元

三、 预算支出:

1、在岗人员:33人,其中镇机关借用3人,分流人员11人,退休人员34人 ,全-应发工资95.7万元。

2、津补贴61.5万元,乡镇补贴14.8万元,货币化补贴1.4万元,财政补贴社会保障缴费71.7万元,临聘人员工资9.2万元。

3、公用经费:140万元

1) 办公费:4万元,包括办公用品的购买,迎检等相关开支。

2) 水电费:4万元

3) 房租:3万元;

4) 报刊杂志:0.6万元;

5) 网路电话费:1万元;

6) 食堂伙食费:24万元;

7) 宣传印刷费:6万元;

8) 公务用车:5万元;

9) 福利费:6万元;

10) 维修费:6万元;

11) 无公害处理:12万元;

12) 副反应处理:7万元;

13) 防疫员工资:12万元;

14) 粮食生产:3万元;

15) 安全生产:5万元;主要用于农机安全检查、购农机补贴、安全生产宣传。

16) 高产创建:2.万元;主要用于双季稻下村核查以及抛荒清零工作。

17) 公务接待费:6万元;

18) 其他各项用工工资:14万元,包括粮食种植监控、高产创建、血防普查、油菜棉花试验基地、产地检疫用工。

19) 防疫器械:1.5万元,包括冷藏箱包、注射器械的购置。

20) 疫苗:1.5万元,主要用于疫苗的购买。

21) 湘米工程:5万元

22) 农业保险:5.4万元,主要用于保证水稻种植的安全高产。

23) 其他:6万元

岳阳县2017-部门预算收支总表
          单位:元
收入 支出
项目 2017-预算数 支出按经济科目分类 2017-预算数 支出按功能科目分类 2017-预算数
一、公共财政拨款(补助) 2934000 一、基本支出 3944000 201一般公共服务支出 3944000
1、经费拨款 2934000 1、工资福利支出 951000 203国防支出  
2、纳入预算管理的非税收入拔款   2、商品和服务支出 2695000 204公共安全支出  
(1)专项收入   3、对个人和家庭的补助 298000 205教育支出  
(2)行政事业性收费收入   二、项目支出   206科学技术支出  
(3)罚没收入   1、专项商品和服务支出   207文化体育与传媒支出  
(4)国有资源(资产)有偿使用收入   2、对企事业单位的补贴   208社会保障和就业支出  
(5)其他收入   3、债务还本付息支出   209社会保险基金支出  
二、纳入财政专户管理的非税收入拔款   4、基本建设支出   210医疗卫生与计划生育支出  
三、政府性基金拨款   5、其他资本性支出   211节能环保支出  
四、事业单位经营收入   6、其他支出   212城乡社区支出  
五、上级补助收入 600000 三、事业单位经营支出   213农林水支出  
六、附属单位缴款   四、对附属单位补助支出   214交通运输支出  
七、其他收入 410000 五、上缴上级支出   215资源勘探信息等支出  
八、上-结余收入       216商业服务业等支出  
1.公共财政预算拨款结转       217金融支出  
(1)经费拨款结转       220国土海洋气象等支出  
(2)纳入预算管理的非税收入结转       221住房保障支出  
2.政府性基金结转       222粮油物资储备支出  
3.纳入财政专户管理的收入结转       227预备费  
4.其他收入结转       229其他支出  
收入总计 3944000 支出总计 3944000 支出总计 3944000
荣家湾镇2017-部门预算收支明细表
                              单元:元
经济科目 项目名称/科目 资金来源 其中:政府采购金额 支出功能科目编码 支出功能科目项级名称
合计 当-财力 上-结转
经费拨款(补助) 纳入专户管理的非税收入拨款 政府性基金拨款 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入
小计 经费拨款 纳入预算管理的非税收入拨款
合计 3944000 2934000 2934000         1010000                
工资福利支出 基本工资 基本工资 957000 957000 957000                          
津贴补贴/绩效工资 规范性公务员津补贴 615096 615096 615096                          
特殊岗位津贴                                
乡镇工作补贴 178080 178080 178080                          
绩效工资/其他津补贴                                
社会保障缴费 养老保险 190000 190000 190000                          
医疗保险 67800 67800 67800                          
生育保险                                
残疾人保障金                                
工伤保险 21140 21140 21140                          
职业-金 121550 121550 121550                          
其他社保保障费 380854 380854 380854                          
其他工资福利支出(物化补贴) 12480 12480 12480                          
商品和服务支出(标准) 办公费 40000 40000 40000                          
印刷费 30000             30000                
水费 12000             12000                
电费 20000 20000 20000                          
邮电费                                
物业管理费                                
公务车运行维护费 50000 50000 50000                          
其他交通费(租车费)                                
差旅费                                
维修费 30000             30000                
会议费 60000             60000                
劳务费(防疫)                                
培训费                                
公务接待费 60000 60000 60000                          
工会经费 60000             60000                
福利费 60000             60000                
其他一般商品和服务支出 258000 38000 38000         220000                
对个人和家庭的补助 离休费                                
退休费                                
离退休津补贴                                
医疗费(退休职工城镇合作医疗)                                
助学金                                
住房公积金 182000 182000 182000                          
遗属费                                
奖励金                                
下岗人员工资 66000             66000                
老干费                                
其他对个人和家庭的补助 50000             50000                
专项商品和服务支出(非标准) 具体项目名称 办公费、招待费、材料费等等根据具体情况填写                                
                                   
                                   
对企事业单位的补贴                                    
                                   
债务利息支出                                    
债务还本支出                                    
资本性支出                                    
                                   
其他支出 无公害处理   120000             120000                
副反应   70000             70000                
检疫工资   120000             120000                
其他   112000             112000                
经营支出                                    
对附属单位补助支出                                    
                                     
                                     
上缴上级支出                                    
荣家湾镇2017-度部门“三公”经费预算情况表
    单位:元
项目 2016-执行数 2017-预算数
一、支出合计 183200 110000
1、因公出国(境)费用    
2、公务接待费 105200 60000
3、公务用车费 78000 50000
其中:(1)公务用车运行维护费    
(2)公务用车购置    
二、相关统计数    
1.因公出国(境)团组数(个)    
2.因公出国(境)人数(人)    
3.公务用车购置数(辆)    
4.公务用车保有量(辆)    
5.公务接待批次(批)    
6.公务接待人数(人)    
三、“三公”经费增减变化原因等说明