岳阳县2015-度新开镇人民政府支出预算明细表 | ||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||
经济科目 | 项目名称/科目 | 资金来源 | ||||||||||
合计 | 当-财力 | 上-结转 | ||||||||||
财政预算拨款(补助) | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 政府性基金拨款 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||
小计 | 经费拨款 | 纳入预算管理的非税收入拨款 | ||||||||||
合计 | 9127500 | 9127500 | 9127500 | |||||||||
工资福利支出 | 基本工资 | 1910000 | 1910000 | 1910000 | ||||||||
津贴补贴 | 1930000 | 1930000 | 1930000 | |||||||||
社会保障缴费 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | |||||||||
其他工资福利支出 | 150000 | 150000 | 150000 | |||||||||
一般商品和服务支出 | 办公费 | 305000 | 305000 | 305000 | ||||||||
印刷费 | 35000 | 35000 | 35000 | |||||||||
水费 | 125000 | 125000 | 125000 | |||||||||
电费 | 90000 | 90000 | 90000 | |||||||||
邮电费 | 17500 | 17500 | 17500 | |||||||||
物业管理费 | ||||||||||||
公务用运行维护费 | ||||||||||||
其他交通费 | 45000 | 45000 | 45000 | |||||||||
差旅费 | ||||||||||||
维修费 | 400000 | 400000 | 400000 | |||||||||
会议费 | 45000 | 45000 | 45000 | |||||||||
劳务费 | ||||||||||||
培训费 | 5000 | 5000 | 5000 | |||||||||
公务接待费 | 100000 | 100000 | 100000 | |||||||||
工会经费 | 150000 | 150000 | 150000 | |||||||||
福利费 | ||||||||||||
其他一般商品和服务支出 | 75000 | 75000 | 75000 | |||||||||
对个人和家庭的补助 | 离休费 | |||||||||||
退休费 | 365000 | 365000 | 365000 | |||||||||
离退休津补贴 | 485000 | 485000 | 485000 | |||||||||
医疗费 | ||||||||||||
助学金 | ||||||||||||
住房公积金 | 560000 | 560000 | 560000 | |||||||||
遗属费 | 65000 | 65000 | 65000 | |||||||||
债务还本 | 950000 | 950000 | 950000 | |||||||||
债务付息 | 50000 | 50000 | 50000 | |||||||||
其他对个人和家庭的补助 | 50000 | 50000 | 50000 | |||||||||
项目支出 | 2525000 | 2525000 | 2525000 | |||||||||
事业单位经营支出 | ||||||||||||
对附属单位补助支出 | ||||||||||||
上缴上级支出 | ||||||||||||
结余 | ||||||||||||
其他支出 |