2022年度岳阳县张谷英管理处部门预算
来源:张谷英管理处   2021-11-19 09:28
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  岳阳县张谷英管理处2022年度县直部门预算公开

  目录

  第一部分  岳阳县张谷英管理处2022年部门预算说明

  一、部门基本概况

  (一)职能职责

  (二)机构设置

  二、部门预算单位构成

  三、部门收支总体情况

  (一)收入预算

  (二)支出预算

  四、一般公共预算拨款支出预算

  (一)基本支出

  (二)项目支出

  五、政府性基金预算支出

  六、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  (二)“三公”经费预算

  (三)一般性支出情况

  (四)政府采购情况

  (五)国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

  (六)预算绩效目标说明

  七、名词解释

  第二部分  部门预算公开表格

  一、部门收支总表

  二、部门收入总表

  三、部门支出总表

  四、部门支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

  五、部门支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

  六、财政拨款收支总表

  七、一般公共预算支出表

  八、一般公共预算基本支出表

  九、一般公共预算基本支出表--工资福利支出(按政府预算经济分类)

  十、一般公共预算基本支出表--工资福利支出(按部门预算经济分类)

  十一、一般公共预算基本支出表--对个人和家庭的补助支出(按政府预算经济分类)

  十二、一般公共预算基本支出表--对个人和家庭的补助支出(按部门预算经济分类)

  十三、一般公共预算基本支出表--商品和服务支出(按政府预算经济分类)

  十四、一般公共预算基本支出表--商品和服务支出(按部门预算经济分类)

  十五、一般公共预算“三公”经费支出表

  十六、政府性基金预算支出表

  十七、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

  十八、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

  十九、国有资本经营预算支出表

  二十、财政专户管理资金预算支出表

  二十一、专项资金预算汇总表

  二十二、项目支出绩效目标表

  二十三、整体支出绩效目标表

  第一部分  岳阳县张谷英管理处2022年部门预算说明

  一、部门基本概况

  (一)职能职责

  1、负责张谷英古建筑群内文物保护法律、法规的宣传、贯彻。

  2、负责张谷英古建筑内文物普查、登记、建档、保护工作。

  3、负责编制张谷英古建筑群维修方案、保护规划并组织实施。

  4、负责编制张谷英民俗文化村旅游发展规划并组织。

  5、负责争取文物保护、旅游开发建设项目,并组织实施。

  6、负责主持张谷英民俗文化村重大项目招标、招商。

  7、负责张谷英民俗文化村旅游开发策划、市场营销及旅游环境治理。

  (二)机构设置

  张谷英管理处内设办公室、财务室、市场开发股三个股室,张谷英村民俗博物馆一个下属单位,没有独立财政预算,所有财政预算经费收支归张谷英管理处统一管理开支。我单位总人数11人,其中:在职10人、退休1人。

  二、部门预算单位构成

  本单位没有所属二级机构,因此2022年度部门预算仅为本级部门预算。

  三、部门收支总体情况

  (一)收入预算

  包括一段公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算175.75万元,其中,一般公共预算拨款175.75万元。收入较上年增加9.8万元,增加的主要原因是招商经费专项资金增加。

  (二)支出预算

  2022年本部门支出预算175.75万元,其中,一般公共服务支出175.75万元,较上年增加9.80万元,增加的主要原因是招商经费专项资金增加。

  四、一般公共预算拨款支出预算

  2022年岳阳县张谷英管理处一般公共预算拨款收入175.75万元,其中,一般公共服务支出175万元,占100.00%;公共安全支出 0 万元。具体安排情况如下:

  (一)基本支出

  2022年本部门基本支出预算数106.95万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

  (二)项目支出

  2022年本部门项目支出预算68.80万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中:文物保护专项8.00万元,主要用于文物保护方面;消防经费10.00万元,主要用于消防方面;古建筑群消防安全经费40.00万元,主要用于消防安全方面;  招商经费10.80万元,主要用于招商相关方面。

  五、政府性基金预算支出

  2022年度本部门无政府性基金安排的支出。

  六、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  本部门2022年机关运行经费当年一般公共预算拨款5.40万元,比2021年减少11.34万元,减少66.74%。主要原因是经费调整所致。

  (二)“三公”经费预算

  2022年本部门“三公”经费预算数2.00万元,其中,公务接待费2.00万元,因公出国(境)费0.00万元,公务用车购置及运行维护费0.00 万元(公务用车购置0.00万元,公务用车运行维护费0.00万元),2022年“三公”经费预算与2021年相比减少4.00万元。主要原因是认真贯彻落实贯彻落实中央八项规定定”精神和厉行节约要求,缩减经费开支。

  (三)一般性支出情况

  2022年本部门会议费预算0万元,拟召开0会议,人数0人,;培训费预算0万元,拟开展0次培训,人数0 人,未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动,经费预算0万元。

  (四)政府采购情况

  2022年本部门政府采购预算总额5.00万元,其中工程类0.00万元,货物类3.00万元,服务类2.00万元。主要是消防器材、办公电脑打印机办公桌椅添置、专项性课题研究、政策及咨询服务、会议重大活动策划组织辅助性工作及服务。

  (五)国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

  截至2021年12月底,本部门共有公务用车1辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0  辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

  (六)预算绩效目标说明

  本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体绩效目标的金额为175.75万元,其中,基本支出106.95万元,项目支出68.8万元。目标任务:争取国家重点投入1100.00万元,完成张谷英古建筑群传统村落本体维修的维修工程,消防设备运行维护。具体绩效目标详见报表。

  七、名词解释

  1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

  第二部分  2022年部门预算表

岳阳县张谷英管理处2022年度县直部门预算公开表.xlsx